ПРОЕКТ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Кременчуцького району на 2014 рік (далі – Програма) розроблена управлінням економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації разом з іншими галузевими управліннями та відділами, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами сільських рад та у відповідності до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 702 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621».

В основу Програми покладені ключові положення національної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Метою Програми є формування конкурентоспроможного, комфортного для життя району середовища, забезпечення економічної стабільності, розв’язання першочергових соціальних проблем, пов’язаних з підвищенням рівня життя населення та забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів, сприяння ефективному функціонуванню агропромислового комплексу, підтримка підприємництва, стале наповнення бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до пріоритетів розвитку на підставі оцінки ресурсного потенціалу, тенденцій соціально-економічного розвитку у 2012-2013 роках, існуючих проблем і можливих ризиків у Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.

Розділи програми розроблені відповідно до основних пріоритетів обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки та в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України.

Програма містить перелік районних цільових програм, які передбачається реалізовувати у 2014 році з визначенням виконавців, а також заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкуренто­спроможності регіону.

ЧАСТИНА I

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

РАЙОНУ У 2013 РОЦІ

Протягом року в районі відмічається позитивна динаміка економічного розвитку.

Провідною галуззю економіки, в якій сконцентрована більша частина основних фондів і в якій зайнята значна кількість населення району, є сільське господарство.

Підприємствами агропромислового комплексу району за 9 місяців 2013 року вироблено 3071,8 тонн молока (на 9,2% більше аналогічного періоду 2012 року); реалізовано худоби і птиці на забій – 365,4 тонн (на 40,7% більше ніж за 9 місяців 2012 року); одержано яєць – 74 млн. шт.( на 9,8% менше аналогічного періоду 2012 року).

Збільшення виробництва молока відбулося за рахунок покращення продуктивності корів та збільшення їх поголів’я.

Надій молока у розрахунку на поголів’я корів в порівнянні з 2012 роком зріс на 303 кг ( або на 7,1 % ) і становив по району 4599 кг.

Середньодобові прирости ВРХ на вирощуванні, відгодівлі та нагулі у сільськогосподарських підприємствах склали 495 гр. (на 9 гр. більше попереднього року), свиней – 473 гр. (на 79 гр. більше аналогічного періоду 2012 року).

Станом на 1 жовтня 2013 року поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становило 2373 гол., у тому числі корів – 685 гол., свиней – 10679 гол, птиці всіх видів – 398,9 тис. голів.

Порівняно з аналогічним періодом 2012 року поголів'я великої рогатої худоби зменшилося на 4,9 %, а корів зросло на 4,6%; поголів’я свиней збільшилося у 1,4 рази.

Збільшено поголів’я корів у поточному році за рахунок ФГ “Відродження -Агро” – 10 голів та ФГ “Бут” – 20 голів.

За 10 місяців 2013 року несучість курей становить 263 яєць на курку-несучку (що на 25 яєць більше проти минулого року). Впроваджено у виробництво нові високопродуктивні породи та гібридні лінії курей: Ломан білий, Хайсекс коричневий.

Підприємствами агропромислового комплексу району станом на 1 жовтня 2013 року зібрано 30755,1 тонн зернових та зернобобових культур, при середній урожайності 38,2 ц./га. Валовий збір зерна проти аналогічного періоду минулого року зріс на 16,0 %, урожайність – на 8,2%.

Під урожай наступного року було посіяно озимих культур на зерно і зелений корм 7654 га (проти 6271 га минулорічних), в тому числі 7624 га на зерно та 927 га ріпаку.

На розвиток сільськогосподарського виробництва в поточному році залучено кредитів на суму 36300, 931 тис. грн, що більше ніж у 3 рази чим за аналогічний період 2012 року. Ці кошти використовуються для придбання техніки, міндобрив, пестицидів, кормів та обладнання для птиці.

Промисловими підприємствами району за січень-серпень 2013 року реалізовано промислової продукції у діючих цінах на суму 71,3 млн. грн, що на 41% менше аналогічного періоду 2012 року. Обсяги реалізації промислової продукції зменшились внаслідок спаду виробництва в автомобільній промисловості і машинобудуванні тоді як практично вся продукція ПП «Кременчукгумотехніка» зорієнтована для даних галузей. Також обсяги реалізації зменшилися внаслідок того, що підприємство ТОВ «Текро-Дніпро» не реалізувало власну продукцію, а працювало на давальницькій сировині.

Вживались заходи щодо поліпшення побутових умов життя сільського населення. В січні - вересні 2013 року в Кременчуцькому районі введено в експлуатацію 65 житлових будинків загальною площею 10673кв.м. До кінця 2013 року очікується введення житла загальною площею 11200 кв. м, що на 6% більше планових показників.

Відмічається позитивна динаміка щодо розвитку підприємництва. За даними державного реєстратора станом на 01.11.2013 в районі зареєстровано 1774 фізичних осіб підприємців (+ 31 осіб до початку року) та 581 юридична особа

88 фермерських господарств обробляють 17118 га сільськогосподарських угідь.

Ефективне функціонування реального сектору економіки сприяло збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. Прибуткова частина загального фонду по власних надходженнях районного бюджету станом на 1 жовтня 2013 року виконана на 94,7%, сільських бюджетів – на 132,2%.

За 9-ть місяців 2013 року до загального фонду бюджету району в цілому надійшло 102146,5 тис. грн, що становить 99,7% до планового показника. Надходження до спеціального фонду перевищили плановий показник майже у 4 рази і становлять 26595,0 тис. гривень.

План доходів бюджету району без урахування трансфертів за січень-вересень поточного року виконаний на 191,8 %. При плані 25699,5 тис. грн, надійшло – 49299,0 тис. грн, в тому числі: до загального фонду – 23829,3 тис. грн, до спеціального – 25469,7 тис. гривень.

По податку на доходи фізичних осіб відсоток виконання становить 95,4%, по платі за землю – 148,2%, по фіксованому с/г податку – 114,5%, по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 133,9%, по єдиному податку – 222,6%.

Всі кроки по стимулюванню економічного розвитку мають сенс, якщо в кінцевому рахунку, вони спрямовані на покращення якості життя людей.

Управлінням Пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі забезпечується гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення району. Середньомісячний розмір пенсії по району становить 1344,05 гривень. Вище прожиткового мінімуму одержують пенсії 12058 особи, що становить 97,3% від загальної кількості пенсіонерів.

План погашення недоїмки по сплаті єдиного соціального внеску виконано на 50,2% .

З початку року транспортними підприємствами району всіх форм власності (без фізичних осіб) перевезено 65,2 тис. тонн вантажів. Вантажооборот становив 55,4 млн.ткм., що на 10,6% більше аналогічного періоду 2012 року.

Пасажирським транспортом перевезено 960,7 тис. пасажирів. Пасажирооборот склав 24,2 млн. пас. км. У порівнянні з 2012 роком пасажирооборот збільшився на 22,1%.

Для покращення транспортного обслуговування протягом січня-вересня 2013 року побудовано 7 автозупинок на суму 21,42 тис. грн та проведено ремонт 54 автозупинок на суму 38,8 тис. гривень

Проведено ремонт доріг на суму 903,7 тис .грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 350,92 тис. грн, обласного бюджету 30 тис. грн, місцевих бюджетів – 475,75 тис. грн та за рахунок коштів інвесторів – 108,94 тис. гривень.

Обсяг реалізованих не фінансових послуг за січень – серпень 2013 року склав 36,7 млн. грн., що на 7,9% більше попереднього року.

Середньомісячна заробітна плата працюючих Кременчуцького району за січень – вересень 2013 року становила 2622 грн., що на 1,8% більше за відповідний період минулого року (2575 грн.).

Зростання середньої заробітної плати відносно відповідного періоду 2012 року спостерігається в усіх галузях економіки району.

Програмою зайнятості населення передбачено створення в поточному році 550 нових робочих місць, фактично за 9-ть місяців 2013 року вже створено 412, або 75 % завдання Програми (за відповідний період минулого року - 659 нових р.м.), з них для найманих працівників у юридичних осіб - 48, для найманих працівників у фізичних осіб-274 за рахунок реєстрації фізичних осіб-підприємців-90.

На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 691 особу, в тому числі 197 безробітних. На професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації направлено 126 безробітних, в тому числі 5 шляхом індивідуальної підготовки, 13 шляхом стажування безпосередньо у роботодавця.

На оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру направлено 126 безробітних. На виконання громадських робіт використано коштів з бюджету сільських рад у сумі 24,5 тис. гривень.

З метою виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки та легалізації найманої робочої сили, управлінням праці в складі районної робочої групи з координації роботи щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення було перевірено 5 суб’єктів господарської діяльності. Проведеними рейдами-перевірками виявлено 14 найманих працівників без оформлення трудового договору. За результатами проведеної роботи зареєстровано 7 трудових договорів між найманими працівниками та підприємцем (за відповідний період минулого року – 6 робочих місць).

З початку 2013 року державну соціальну допомогу надано 3690 малозабезпеченим сім’ям та сім’ям із дітьми загальною сумою 24 млн.130 тис. гривень.

У районі функціонують 12 дошкільних навчальних закладів сільських рад, з них 2 навчально-виховні комплекси, та 7 НВК, де відкриті групи для дітей дошкільного віку. Протягом 2013 року відкрито додаткові групи у ДНЗ «Ялинка» (с.Кам’яні Потоки) на 20 місць та Білецьківському НВК на 25 місць.

Аналіз існуючої мережі свідчить про тенденцію до її розширення. Проводиться робота з реорганізації Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в навчально-виховний комплекс з відкриттям дошкільного підрозділу на 20 місць.

Дошкільною освітою охоплено 833 дітей. Найбільший показник охоплення дошкільною освітою у дитсадках «Колосок» (с.Ройове, 100%), «Казка» (Омельницький НВК, 100%), «Веснянка» (Демидівський НВК, 100%), «Калинка» (Ялинцівський НВК, 100%), «Світлячок» (с.Потоки, 99%). У всіх дошкільних навчальних закладах створені умови для виховання й розвитку дітей.

У районі є стабільно високим відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку різними формами дошкільної освіти ( 100%).

Дошкільні навчальні заклади та дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів забезпечують реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та програми «Українське дошкілля», програми підготовки дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Ведеться робота зі створення розвивального середовища для системного впровадження даної програми.

Головним завданнями для районної галузі охорони здоров'я є збереження і покращення існуючих ресурсів, як кадрових так і матеріальних.

На виконання завдань Плану модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в районі проведено заходи щодо реформування та удосконалення вторинної медичної допомоги. Виконано перший етап аудиту: проведення у центральній районній лікарні самооцінки характеристик умов надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Також завершено другий етап аудиту: перевірка об’єктивності  характеристик, які отримані в результаті першого етапу, та розглянуто попередні економічні розрахунки потреби для формування госпітальних округів та створення лікарень інтенсивного лікування. З 01.01.2013 року скорочено 30 ліжок терапевтичного та 5 ліжок хірургічного профілю.

В районі проведено заходи з реорганізації служби швидкої медичної допомоги та створення єдиної системи екстреної медичної допомоги, яка з 01.01.2013 року підпорядкована комунальному управлінню «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Щодо покращення матеріально-технічної бази завершено капітальний ремонт Єрестівського ФАПу, половини Недогарківської АЗПСМ, продовжено реконструкцію Омельницької АЗПСМ, триває капітальний ремонт Салівської АЗПСМ.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні завершено капітальний ремонт хірургічного відділення на суму 664 тис. грн, проведено поточний ремонт котельні, бактеріологічної лабораторії та харчоблоку на суму12.6 тис. грн, медичного та іншого обладнання на суму 74.8 тис. грн, проведено поточний ремонт та придбано обладнання для стоматологічного кабінету с. Бондарі на суму 8 тис. гривень.

Для центральної районної лікарні за позабюджетні кошти придбано урологічне, лабораторне та інше обладнання на суму 96.0 тис. грн, отримано як спонсорську допомогу лабораторне обладнання, персональні комп’ютери та меблі на суму 41.4 тис. гривень.

Збережено мережу закладів культури. Колективи народної творчості брали участь в обласному огляді народної творчості «Квітуй, прекрасна батьківська земля», присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Під час проведення Національного Сорочинського ярмарку – 2013свої твори презентували майстри декоративно-прикладного мистецтва Кохно С.В. (картини фіто живопису), Кулинич С.І . (українські обереги), Роговий В.Д. (вироби з дерева) та Михайлова В.А. (вироби декоративно-прикладного мистецтва та сувенірної продукції).

З метою подальшого розвитку і популяризації аматорського мистецтва сектором культури і туризму райдержадміністрації 14 вересня 2013 р. організовано і проведено Міжрегіональний фестиваль «Омельницьке розмаїття-2013», в якому прийняли участь 14 колективів.  

20 вересня 2013 р. в туристичній виставці, присвяченій Всесвітньому Дню туризму та Дню туризму в Україні «Відпочивайте на Полтавщині», яка проходила в рамках Міжнародного бізнес-турсалону «Полтавщина-2013» в м.Миргород, прийняв участь народний умілець із с. Чечелеве Михайлов В.А., який представив свою сувенірну продукцію та садибу сільського зеленого туризму «Творчий дворик».

Незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблем регіонального розвитку, які потребують вирішення:

- нестабільна ситуація на міжнародних ринках, обумовлена негативним впливом економічної кризи;

- недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва, обумовлена певними ризиками для іноземних інвесторів;

- структурна недосконалість виробництва, відставання процесів оновлення основних фондів від їх зношення та вибуття;

- недостатність обігових коштів підприємств та довгострокового кредитування виробничої сфери; нерозвиненість фондового ринку;

- високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;

- посилення інфляційних очікувань підприємств.

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Ціллю соціально-економічної політики у 2014 році є забезпечення стабільних темпів економічного зростання, збільшення доходів населення на основі реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку та активного впровадження реформ.

З метою досягнення задекларованої мети цілі та завдання Програми передбачають:

підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян, пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

розвиток конкурентоспроможного виробництва на основі власних можливостей та залучення інвестицій;

розвиток аграрного сектору економіки, зростання рівня забезпеченості населення сільгосппродукцією та продуктами її переробки; розвиток соціальної інфраструктури сільських територій;

створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Кременчуцького району, забезпечувати комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, зміцнення його позицій в економіці району; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; реалізація ефективної регуляторної політики; налагодження державно-приватного партнерства, надання пільгових кредитів суб’єктам малого підприємництва, зміцнення партнерських відносин влади і бізнесу;

розвиток внутрішнього виробництва, наповнення внутрішнього ринку імпортозамінною продукцією вітчизняних виробників;

поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування населення, розвиток культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;

проведення корегування та відновлення генеральних планів, виготовлення проектів зонування території та детальних планів території сільських населених пунктів району;

реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім'ї, як основи суспільства;

забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій.

покращення стану навколишнього природного середовища; забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

ІІI. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Головним фактором економічного росту держави, безумовно є населення. Велике значення населення, трудових ресурсів як фактору економічного росту спонукає розумно і бережно відноситися до здоров’я людини та гармонійно розвивати її здібності в інтересах її власних і суспільства в цілому. Тому в 2014 році робота органів виконавчої влади і місцевого самоврядування буде направлена на подальше виконання соціальних ініціатив Президента України.

Узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку району є валова додана вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень податкових надходжень.

У 2014 році прогнозується збільшення валової доданої вартості на 5,9%. Цьому сприятиме покращення роботи реального сектору економіки району на основі реалізації ефективної інвестиційної політики, спрямованої на підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, розвитку взаємодії влади, бізнесу та потенційних інвесторів.

За прогнозною оцінкою зростання промислового виробництва у 2014 році планується на рівні 1,7 відсотка.

Виробництво валової продукції сільського господарства зросте на 4,4%.

Розвиток сільськогосподарського виробництва відбуватиметься в умовах реалізації політики Уряду, спрямованої на забезпечення пріоритетності розвитку агропромислового комплексу, зокрема тваринницької галузі.

Передбачається, що поштовхом до розвитку сільськогосподарського виробництва стане підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення поголів’я великої рогатої худоби та свиней шляхом будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом реконструкції овоче - та картоплесховищ.

У 2014 році політика енерго- та ресурсозбереження надасть можливість забезпечити більш ефективне використання власних енергетичних ресурсів. Заходи енергозбереження будуть здійснюватись у рамках цільової програми енергозбереження на 2010–2015 роки.

 

ЧАСТИНА II

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

1.1. Податково-бюджетна політика

Основні цілі на 2014 рік:

- формування фундаменту розвитку держави на основі стабілізації державних фінансів шляхом забезпечення прозорості системи державних фінансів та поліпшення управління ними;

- створення умов для ефективної оборотності та розподілу фінансових ресурсів;

- розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов'язань;

- забезпечення повноти і своєчасності сплати податків, максимальне виключення можливості ухилення від податків, мінімальність затрат пов'язаних з обліком платників і збирання податків, порівняно з надходженнями від цих податків;

- удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення надходжень до бюджету району на 5,6%

- підвищення ефективності видатків в районному бюджеті та бюджетах сільських рад

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- планування районного бюджету за програмно-цільовим методом – фінансове управління райдержадміністрації при складанні бюджету на 2014 рік;

- покращення роботи по залученню платників до сплати податку на прибуток та вжиття заходів органами податкової служби щодо підвищення підприємствами податкової віддачі – фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- системний моніторинг фінансово-економічного стану провідних підприємств у регіоні – управління економного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету за рахунок:

  • підвищення законодавчого рівня мінімальної заробітної плати;
  • впровадження соціальних програм;
  • погашення заборгованості із виплати заробітної плати;
  • реалізації Регіональної програми зайнятості населення.

- виконання планових завдань по наповненню бюджетів усіх рівнів та у розрізі джерел доходів - фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити першочергове направлення коштів на фінансування оплати праці та інших захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків, недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованості - фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- збереження соціальної спрямованості бюджету, підтримання позитивної динаміки зростання реальних доходів населення, забезпечення  ефективного використання бюджетних коштів - фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити ефективне і в повному обсязі фінансування діяльності бюджетних установ, виплати заробітної плати і соціальних виплат - фінансове управління райдержадміністрації – протягом року.

1.2. Грошово-кредитна політики

Основні цілі на 2014 рік:

- відновлення кредитування економіки;

- створення сприятливого легалізованого фінансово-правового поля для пожвавлення банківської активності щодо забезпечення кредитними ресурсами економіки району;

- збереження позитивних тенденцій кредитування інвестиційної діяльності суб’єктів економіки та залучення приватного інвестиційного капіталу.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- приріст обсягів наданих кредитів на 5-6%;

- зростання обсягів залучення депозитів до банківської системи (5%).

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- оздоровлення і відновлення нормального функціонування фінансових ринків, а також відновлення довіри до банківської системи;

- зниження вартості кредитних ресурсів через підвищення якості кредитного аналізу платоспроможності позичальників;

- здійснення контролю за дотриманням банківською системою області вимог Національного банку України у сфері валютно-курсової політики;

- забезпечення стабілізації та стійкості банківської системи;

- забезпечення зростання кредитування реального сектору економіки.

 

1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Основні цілі на 2014 рік:

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

- реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямована на створення сприятливих правових та організаційно – економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до усіх рівнів;

- забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності шляхом відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;

- розвиток молодіжного підприємництва, популяризація економічних знань та ідей підприємництва серед молоді;

- підтримка малого підприємництва у сфері сільського господарства, зеленого туризму та народних промислів;

- формування ефективної інфраструктури для задоволення потреб споживачів району;

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- скорочення затрат часу та зменшення витрат для громадян району за зверненням у Центр надання адміністративних послуг для отримання адміністративних послуг;

- проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

- здійснення перегляду діючих регуляторних актів;

- проведення відстежень результативності регуляторних актів;

- підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць в кількості 600 одиниць;

- збільшення питомої ваги малого підприємництва у загальному випуску продукції району на 5,0%;

- збільшення кількості малих підприємств та фізичних осіб-підприємців;

- скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи, отримання документів дозвільного характеру;

- збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності зайнятих у реальному секторі економіки на 3%.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- здійснення, відповідно до плану діяльності райдержадміністрації, розробки проектів регуляторних актів та проведення заходи з відстеження результативності – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- продовження роботи в напрямку дерегуляції підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар'єрів, впровадження європейських стандартів при видачі документів дозвільного характеру – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- проведення оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечувати їх обговорення через проведення круглих столів із залученням громадськості – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення ефективної та прозорої системи надання адміністративних послуг – адміністратор, державний адміністратор райдержадміністрації за участю дозвільних органів району та структурних підрозділів райдержадміністрації - протягом року;

- реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- адресна підтримка бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва, що мають максимальний соціальний, економічний та інший ефект на розвиток регіону (окремої території) – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- спрощення процедур та скорочення термінів одержання документів дозвільного характеру для здійснення підприємницької діяльності – адміністратор, державний адміністратор райдержадміністрації за участю дозвільних органів району та структурних підрозділів райдержадміністрації - протягом року;

- розширення шляхів інвестиційної підтримки малого підприємництва – структурні підрозділи райдержадміністрації,– протягом року;

- виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- розвиток молодіжного підприємництва, популяризація економічних знань та ідей підприємництва серед молоді – відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- підтримка малого підприємництва у сфері сільського господарства, зеленого туризму та народних промислів – управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, сектор культури і туризму – протягом року;

- залучення підприємців району до участі в міжнародних, державних, обласних та районних виставкових заходах – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації– протягом року;

- поліпшення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю – Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва – Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- затвердження та виконання заходів Комплексної програми розвитку малого підприємництва у Кременчуцькому районі на 2014 рік – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення виконання районної програми розвитку малого підприємництва – структурні підрозділи райдержадміністрації протягом року.

                                                              1.4. Розвиток торгівлі

Основні цілі на 2014 рік:

- створення конкурентного середовища у сфері торгівлі та ресторанного господарства;

- задоволення попиту населення в товарах, формування торговельної інфраструктури;

- доступність торгівельного та побутового обслуговування для всіх категорій населення, забезпечення пріоритетності інтересів покупця;

- забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку;

- попередження та профілактика правопорушень і зловживань у сфері торгівлі, дотримання Закону України «Про захист прав споживачів»;

- врегулювання на законодавчому рівні питань щодо взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі реалізації державної політики у сфері торгівлі.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- розширення мережі сучасних закладів торгівлі та ресторанного господарства на 1,5%;

- зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі, включаючи юридичних та фізичних осіб на 7 %;

- збільшення кількості магазинів та торгових площ у сільській місцевості;

- збільшення питомої ваги продажу товарів вітчизняного виробництва.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- підвищення культури торгівельного обслуговування населення, адаптованої до європейських стандартів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації протягом року;

- залучення на споживчий ринок товарних ресурсів шляхом проведення ярмарків «вихідного дня» з реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за участю безпосередніх товаровиробників – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення розвитку мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення – виконкоми сільських рад – протягом року;

- посилення роботи щодо ліквідації стихійних ринків та місць несанкціонованої вуличної торгівлі – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння товарному насиченню споживчого ринку, розширення асортименту товарів та поліпшення їх якості з урахуванням попиту – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- недопущення нерівних умов конкуренції між суб’єктами господарювання – виконкоми сільських рад – протягом року;

- продовження роботи по модернізації та реконструкції існуючих об’єктів торгівлі – районна спілка споживчих товариств – протягом року;

- здійснення заходів щодо запобігання порушенням суб’єктами господарювання принципів ціноутворення – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року.

                                 1.5. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

Основні цілі на 2014 рік:

- створення умов для подальшого нарощування експортоспроможного потенціалу регіону;

- поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій як передумови для економічного зростання;

- всебічна регіональна підтримка пріоритетних інвестиційних проектів у життєво важливих сферах розвитку району.

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- відновлення інфраструктури сільських населених пунктів району;

- збільшення обсягів залучення капітальних інвестицій на 7 %.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- впровадження в районі третьої фази Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - громади - учасники проекту – протягом року;

- активізувати роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в підборі та підготовці вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення для передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів –виконкоми сільських рад, відділ Держземагенства та відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- поширення інформації про район як привабливий для інвесторів регіон, виготовлення презентаційних матеріалів, оновлення веб- сайту райдержадміністрації – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти забезпеченню фінансової підтримки підприємств, які реалізують, або планують реалізувати інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток району - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- залучення підприємств та організацій району до участі у міжнародних та загальнонаціональних виставково-ярмаркових заходах - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- використання всіх можливих ресурсів для просування товарів і послуг, виробниками яких є підприємства району, на зовнішньому ринку, в т.ч. шляхом представлення їх на регіональних, національних та міжнародних виставках, використання Інтернет - каналів та медіа-ресурсів – галузеві управляння і відділи райдержадміністрації – протягом року;

- передбачити розміщення інвестиційно-привабливих ділянок у генеральних планах територій та їх презентація потенційним інвесторам – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій – протягом року;

- опрацювання можливостей щодо розвитку міжнародного співробітництва відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- підготовка проектів соціально-економічного розвитку району відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- сприяти створенню нових підприємств з іноземними інвестиціями, розширення діяльності функціонуючих - виконкоми сільських рад, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року.

 

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

 

2.1. Розвиток промисловості

Основні цілі на 2014 рік:

- збільшення частки підприємств, що виробляють промислову продукцію, у загальній кількості підприємств малого бізнесу;

- забезпечення позитивної динаміки промислового виробництва;

- розміщення нових промислових підприємств на вільних земельних ділянках;

                                                                         

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 1,7%;

- зменшення частки збиткових підприємств району та обсягів збитків на 5%.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- сприяти збільшенню обсягів виробництва промислової продукції, підвищенню її конкурентоспроможності, максимальному завантаженню існуючих виробничих потужностей – галузеві управління райдержадміністрації, промислові підприємства району – протягом року;

- підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання Кременчуцького району, зменшення частки збиткових підприємств району та обсягів збитків - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, районна робоча група з питання підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання – протягом року;

- здійснення контролю за недопущенням промисловими підприємствами району заборгованості по податках та виплаті заробітної плати працівникам - промислові підприємства району, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- інформування потенційних інвесторів щодо вільних земельних ділянок, які пропонуються під розміщення промислового виробництва – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських рад, відділ Держземагенства – 1 квартал 2014 року;

- проведення спільних заходів (нарад) щодо можливості коопераційних зв’язків між підприємствами району – галузеві управління і відділи райдержадміністрації – протягом року;

- зміцнення позицій товаровиробників на ринках збуту продукції промислові підприємства району – протягом року.

                                                    

2.2. Енергозбереження

Основні цілі на 2014 рік:

- забезпечення стабільного енергопостачання, у першу чергу для населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

- скорочення обсягів споживання енергоносіїв бюджетними закладами;

- впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі та житлово-комунальному господарстві району.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- забезпечення щорічного зменшення споживання енергоносіїв (електричної енергії, природного газу) та втрат питної води в обсягах не менше 5 відсотків;

- планове скорочення на 2% понаднормативних втрат енергоресурсів бюджетними установами; на 0,3% питомих витрат на виробництво продукції підприємствами АПК;.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- забезпечення ефективного і надійного функціонування регіональної системи розподільних електромереж – філії ПАТ «Полтаваобленерго», сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення моніторингу за повнотою і своєчасністю розрахунків за спожиті природний газ та електроенергію – сектор житлово-комунального господарства райдержадміністрації, газопостачальні підприємства, філії ПАТ «Полтаваобленерго», сільські ради – протягом року;

- зменшення обсягів споживання природного газу та теплової енергії в бюджетній сфері на 0,4-0,5%, порівняно з показниками 2013 року за рахунок проведення санації будівель – бюджетні установи району – протягом року;

- запровадження постійного моніторингу за станом використання паливно-енергетичних ресурсів та ходом реалізації енергозберігаючих заходів – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення частки альтернативних (відновлюваних) видів палива в енергетичному балансі району - – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- модернізація систем теплопостачання бюджетних установ з переведенням на використання твердопаливних брикетів (пелетів, біомаси), із встановленням котлів з автоматичною подачею палива – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- залучення інвестиційних та кредитних ресурсів на реалізацію енергозберігаючих проектів у бюджетній сфері, виробництві та надання енергозберігаючого обладнання, матеріалів та послуг – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- координація роботи з обміну досвідом в частині інноваційних засад енергоефективного, енергоощадного будівництва та його впровадження при реалізації інвестиційних проектів із залученням ґрантових коштів – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення максимальної поінформованості населення про проблеми енергозбереження, енергоощадності та шляхи їх вирішення – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- складання проектно-кошторисної документації на реконструкцію водовідвідної мережі с. Бурти Білецьківської сільської ради - Білецьківська сільська рада, сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури – протягом року;

- складання проектно-кошторисної документації по зовнішньому освітленню вулиць с. Чечелево та с. Білецьківка Білецьківської сільської ради Білецьківська сільська рада, сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури – протягом року;

 

2.3. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства

 

Основні цілі на 2014 рік:

- недопущення спаду виробництва продукції рослинництва та тваринництва;

- будівництво нових овоче - та фруктосховищ;

- реалізація інвестиційної пропозиції з будівництва тепличного господарства;

- підвищення рівня доходів сільського населення і середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства;

- здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваним у 2013 році на 4,4%, у тому числі рослинництва – на 5%, тваринництво – 1%.

- надходження до місцевого бюджету коштів від використання земельних ділянок (паїв);

- укладання Угод про соціально-економічне партнерство між орендарями землі та сільськими громадами для досягнення стабільного соціального та економічного розвитку району з розрахунку не менше 60 грн за 1 га орендованих земель;

- збільшення крапельного зрошення на 10 га ФГ «Виногрона» та СК «Іскра».

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- забезпечення виконання програми соціального розвитку сільських населених пунктів Кременчуцького району на 2014 рік – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- продовження Програми заліснення Кременчуцького району  по догляду за молодими насадженнями лісу – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- досягнення рівня середньомісячної зарплати працівників агропромислового комплексу до 2900 грн – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння перетворенню особистих селянських господарств в господарства товарного типу та розвиток підприємництва на селі – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції на 0,3% за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби та птиці – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

залучення сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та підприємців району до проведення ярмарків – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

дотримання науково – обґрунтованої структури посівних площ – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

застосування науково обґрунтованих сівозмін та оптимізація структури посівних площ – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

збереження родючості ґрунтів, внесення достатньої кількості мінеральних добрив – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

розширення виробництва овочевої продукції у виробників всіх форм власності району – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

розвиток садівництва – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

впровадження у виробництво нових енергозберігаючих технологій, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

                                         

2.4. Будівництво та житлова політика

Основні цілі на 2014 рік:

- розвиток будівництва та забезпечення населення житлом;

- розроблення та оновлення містобудівної документації Кременчуцького району;

- створення та ведення містобудівного кадастру;

- облаштування необхідними засобами об’єктів соціальної, громадської та житлово-комунальної інфраструктур для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень;

- збереження та охорона містобудівної спадщини.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування на 5 відсотків від попереднього року;

- корегування та відновлення генеральних планів сільських населених пунктів Кременчуцького району;

- відповідно до регіональної цільової Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки здійснити впровадження 1 етапу створення містобудівного кадастру та відповідної служби при спеціально уповноваженому органні містобудування та архітектури у Кременчуцькому районі;

- на виконання Указу Президента України від 18.12.2008 р. № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» продовжувати роботу у 2014 році з облаштування необхідними засобами для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур згідно вимог чинного законодавства, державних будівельних норм та забезпечення вимог конвенції про права інвалідів;

- збереження об’єктів, що набувають історичної цінності та мають статус культурної спадщини із встановленням зон охорони пам’яток, із забороною діяльності, що шкідливо впливає або може вплинути на додержання режиму використання таких об’єктів і пов’язаних з ними територій, що вимагається ст.53, ст.54 Земельного Кодексу.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування від попереднього року - сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- корегування та відновлення генеральних планів сільських населених пунктів Кременчуцького району – сільські ради, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- розроблення та затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру району - сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- підготовка матеріально-технічної бази та створення містобудівного кадастру - сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- включення ново виявлених об'єктів історичної і культурної спадщини Кременчуцького району до переліку пам’яток місцевого значення та виготовлення відповідної документації - органи місцевого самоврядування, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- забезпечити виконання районного плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки - органи місцевого самоврядування, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- забезпечувати контроль за врахуванням потреб маломобільних груп населення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтах існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» - сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- в 2014 році провести реконструкцію наступних об’єктів:

- реконструкцію з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів;

- реконструкцію Омельницького сільського будинку культури с. Омельник;

- реконструкцію Центру культури і дозвілля по вул. Київська,129 в с. Піщане;

- в 2014 році розпочати будівництво наступних об’єктів:

- будівництво водогону в с. Садки;

- будівництво та реконструкція зовнішніх мереж системи водопостачання в    с. Максимівка;

- будівництво підвідного газопроводу с. Радочини, с. Яремівка;

- розпочати капітальний ремонт будинку культури в с. Потоки.

                 

2.5. Розвиток інфраструктурних секторів

Основні цілі на 2014 рік:

задоволення потреб населення та економіки району в послугах транспорту і зв’язку, подальший розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

 

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

            - ремонт дороги по вул. О.Вовка в с. Червона Знам’янка протяжністю 1,8 км;

- будівництво дороги по вул. Гоголя в с. Червона Знам’янка протяжністю 1,1 км.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- подальше впровадження високорентабельних послуг зв`язку на базі новітніх технологій ;

- сприяння сталій роботі підприємств галузей транспорту, зв’язку та дорожнього господарства - сектор житлово-комунального господарства

та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- оновлення рухомого складу транспорту – транспортні підприємства району – протягом року;

 - забезпечення відшкодування підприємствам транспорту втрат доходів перевезень пільгових категорій населення в межах виділених з державного бюджету коштів – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- утримання в належному стані існуючої мережі доріг, забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів – виконкоми сільських рад – протягом року;

- поточний ремонт автобусних зупинок у всіх населених пунктах району – виконкоми сільських рад – протягом року.

 

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

Основні цілі на 2014 рік:

- розширення сфери застосування праці;

- «детінізація» зайнятості та зменшення диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили;

- сприяння продуктивній і вільно обраній зайнятості;

- підвищення економічної активності населення.

- повернення незайнятих громадян до економічно-доцільної діяльності, реалізації додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- створення 600 нових робочих місць;

- підвищення рівня охоплення активними заходами сприяння зайнятості населення до 75 %.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з працедавцем - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення розширення сфери застосування праці за рахунок збереження існуючих та створення нових робочих місць - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- підвищення ефективності роботи з працедавцями на предмет пошуку вільних робочих місць та вакантних посад з метою забезпечення роботою клієнтів служби зайнятості - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- стимулювання розвитку обслуговуючих підприємств, фермерських господарств за рахунок залучення незайнятого населення на селі – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння працевлаштуванню незайнятого населення, насамперед категорій, котрі мають низький рівень конкурентоспроможності на ринку праці, молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями, мешканців села - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян за рахунок розширення практики підготовки кадрів з числа безробітного населення на замовлення працедавців під конкретні робочі місця, стажування безпосередньо на робочих місцях – Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- залучення безробітних громадян до участі в оплачуваних громадських роботах - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- сприяння навчанню, перенавчанню та підвищенню кваліфікації безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- створення спеціалізованих робочих місць для працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- розширення інформаційних та консультаційних послуг щодо залучення до трудової діяльності молоді, особливо тієї, котра вперше шукає роботу; жінок, котрі мають дітей та тривалий час не працювали; осіб передпенсійного віку та з інвалідністю, у тому числі з метою протидії неврегульованій міграції - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл та безробітними з метою формування в них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах ринку праці, зокрема робітничих професіях - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

                                                                

3.2. Соціальний захист

Основні цілі на 2014 рік:

- забезпечення стабільної та ефективної роботи територіального центру;

- створення умов для розвитку територіального центру;

- розширення спектру соціальних послуг;

- збільшення кількості обслуговуваних громадян;

- застосування інноваційних соціальних технологій.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей:

- охоплення різними видами послуг у 2013 році 4000 громадян району;

- забезпечення виплат: державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 37000,00 тис. грн, житлових субсидій – 1500,0 тис. грн; компенсацій і пільг – 7450,0 тис. грн;

- затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності районної ради ветеранів – 42,4 тис. грн;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та пенсіонерів за рахунок коштів районного бюджету - 50,0 тис. грн;

- надання одноразової допомоги малозабезпеченим та одиноким громадянам району 53 тис. гривень.

 

Основні завдання на 2014 рік

- охоплення різними видами послуг у 2014 році 4000 громадян району – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення надання і виплати вчасно та в повному обсязі компенсацій, пільг і матеріальної допомоги – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами та пенсіонерами (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам  похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги») – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення проведення реабілітації дітей – інвалідів у Кременчуцькому міському центрі реабілітації дітей-інвалідів, центрах реабілітації за рахунок асигнувань, врахованих при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- створення умов безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- створення умов для забезпечення реінтеграції бездомних осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі:

    відновлення паспортів бездомних осіб, які взяті на облік в районі, та паспортизації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

    забезпечення співпраці із недержавними (громадськими, благодійними, релігійними) організаціями, які працюють у напрямку соціального захисту бездомних та соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі;

     забезпечення медичного обстеження бездомних та надання їм допомоги, у разі потреби, в медичних закладах району за направленням управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення постійного функціонування двох соціальних ліжок у Пришибському стаціонарному відділенні для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян та «кімнати соціального готелю» – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- додаткове виявлення та взяття на обслуговування до 100 одиноких непрацездатних громадян – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, що знаходяться в складних життєвих умовах, перевірки стану обслуговування одиноких непрацездатних громадян – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- запровадження системних заходів в напрямку організації для відповідних категорій населення району соціальної профілактики, соціальної адаптації, психологічної адаптації – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- введення нових послуг щодо освоєння інвалідами господарсько-побутових умінь, набуття навичок до самообслуговування та навичок санітарно-гігієнічних заходів – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- зміцнення матеріально-технічної бази Пришибського стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

3.3. Пенсійне забезпечення

Основні цілі на 2014 рік:

- дотримання норм Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»;

- забезпечення своєчасного фінансування та виплати пенсій, зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду державними коштами;

- забезпечення прозорості фінансових потоків, підвищення платіжної та звітної дисципліни платників страхових внесків та цільове використання коштів;

- сприяння розвитку накопичу вальної системи пенсійного забезпечення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- обмеження максимальних пенсій;

- поступове збільшення пенсійного віку для жінок;

- застосування для призначення пенсії середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а для перерахунку пенсії – середньої заробітної плати, з якої призначено (перераховано) пенсію.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення оплати праці кожного найманого працівника в залежності від його трудового внеску та не менше встановленого законодавством мінімального рівня оплати праці – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- проведення моніторингу погашення боргів по платежах до Пенсійного фонду підприємствами, які перебувають у різних стадіях банкрутства, зокрема, підприємствами з особливим статусом боргу – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- забезпечення супроводу виконання проваджень з метою примусового стягнення боргів через органи виконавчої служби за судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- створення в районі атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату менше мінімальної шляхом проведення  комплексу інформаційно-роз'яснювальних заходів, зустрічей в трудових колективах – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- інформування застрахованих осіб про набуття права на призначення пенсій через їх роботодавців – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- збільшення кількості отримувачів пенсійних виплат через вкладні рахунки банківських установ – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- застосування персоніфікованого обліку страхового стажу та порядку призначення страхових виплат за всіма видами соціального страхування на підставі даних персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- вжити заходів щодо скорочення видатків Пенсійного фонду, які спрямовують на доплату пенсій за минулий час, що сприятиме підвищенню ефективності планування щомісячної потреби на виплату пенсій – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду, які спрямовують на виплати, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- забезпечення організаційно-технічних умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з метою створення актуальної бази застрахованих осіб – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року.

 

3.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основні цілі на 2014 рік:

- забезпечення соціальної підтримки багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей;

- здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

- підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, забезпечення дієвого контролю за підготовкою і проведенням оздоровлення та відпочинку дітей;

- пропаганда та формування здорового способу життя;

- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

- утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.

- реалізація державної політики стосовно підтримки сімей та молоді;

- розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу).

 

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- внесення 100% багатодітних сімей до Єдиного обліку багатодітних сімей в Україні у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;

- підвищення на 10% рівня поінформованості населення з проблем сімейного насилля та координація надання послуг потерпілим;

- охоплення відпочинковими та оздоровчими послугами до 76% від загальної кількості дітей шкільного віку.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- забезпечення виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2014 рік – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  – протягом року;

- забезпечення виконання обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2012-2014 роки – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  – протягом року;

- забезпечення участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді та дітей, формування національної свідомості та патріотизму, пропаганди здорового способу життя, пропагування сімейних цінностей – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  – протягом року;

- участь у проведенні семінарів, «круглих столів», конференцій та інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї, проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи з цього питання – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  – протягом року;

- підтримка багатодітних сімей, координація надання послуг сім’ям вказаної категорії районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та підприємствами, установами та організаціями різних форм власності – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом року;

- підвищення якості та доступності професійних соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді безпосередньо у територіальних громадах – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з виконавчими комітетами сільських рад – протягом року;

- забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння розвитку та функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення соціально-педагогічних заходів, спрямованих на збереження родинних стосунків, формування навичок відповідального материнства та батьківства, з метою запобігання соціальному сирітству – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з службою у справах дітей райдержадміністрації – протягом року.

 

3.5. Охорона здоров’я

Основні цілі на 2014 рік:

- виконання «Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та виконання Національного плану дій;

- покращити якість та доступність медичної допомоги (соціальні ініціативи Президента України В.Ф.Януковича, Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»);

- вдосконалення системи профілактичних медичних оглядів населення;

- продовження реформування галузі охорони здоров'я в районі;

- збереження і покращення існуючих ресурсів, як кадрових так і матеріальних;

- продовження роботи по впровадженню проекту державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

- упровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій в лікувально-профілактичних закладах району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

            Показник

2012р. звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2013р.

у %

до 2012р.

Захворюваність населення на 1 тисячу населення, всього

404.4

398.0

392.0

97,9

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- зміцнення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні:

- капітальний ремонт соматичного корпусу із заміною віконних блоків;

- капітальний ремонт водовідведення соматичного корпусу;

- поточний ремонт 3 кабінетів поліклініки із заміною віконних блоків;

- здійснення заходів щодо завершення реорганізації первинної ланки в районі: приведення у відповідність до Наказу МОЗ України № 129;

- зміцнення кадрового потенціалу, зокрема, укомплектування посад завідувачів Бондарівської, Кривушівської та Салівської амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, завідувачів Демидівського, Варакутянського ФАПів;

- зміцнення матеріально-технічної бази – покращання умов надання первинної медичної допомоги шляхом:

- ремонту та газифікації приміщень Ройовського ФАПу;

- капітального ремонту приміщень центру ПМСД;

- реконструкції будівлі Кам’янопотоківської АЗПСМ;

- ремонту фасаду Потоківської АЗПСМ;

- ремонту приміщень Ялинцівського ФАПу;

- завершення реконструкції будівлі Омельницької АЗПСМ;

- завершення реконструкції будівлі Недогарківської АЗПСМ;

- придбання медичного, фізіотерапевтичного та стерилізаційного обладнання для підрозділів Центру ПМСД;

- удосконалення системи профілактичних медичних оглядів населення;

- збільшення в стаціонарах центральної районної лікарні витрат на один ліжко-день: на медикаменти, на харчування;

- збільшення витрат на забезпечення лікарськими засобами, безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення та безкоштовним дитячим харчуванням дітей першого та другого років життя та хворих дітей із малозабезпечених сімей;

- відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів придбати для них тонометри та глюкометри з мовним виводом на суму 3,4 тис. гривень;

- забезпечити відповідним обладнанням повноцінного функціонування кабінету добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.

                                                           

3.6. Освіта

Основні цілі на 2014 рік:

- забезпечення виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти та Державних програм «Українське довкілля» та «Впевнений старт», районної програми «Освіта Кременчуцького району на 2012-2016 роки» в частині розвитку дошкілля;

- реалізація нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України» в частині забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти;

- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості, забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого шкільного віку;

- розвиток мережі закладів дошкільної освіти з урахуванням потреб населення, суспільних запитів і державних вимог;

- покращення матеріально-технічної бази, поновлення обладнання дошкільних навчальних закладів;

- забезпечення дошкільних навчальних закладів кваліфікованими кадрами, у тому числі медичними.

 

            Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- підвищення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 93,0% ;

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів до 20;

- збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах на 20;

- забезпечення стовідсоткової підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі;

- забезпечення дошкільних навчальних закладів медичними працівниками на рівні 95%.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- збільшення показника охоплення дошкільною освітою на 2% – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- реорганізація Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в навчально-виховний комплекс з відкриттям дошкільного підрозділу на 20 місць – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- проведення підготовчих заходів із збільшення груп у дошкільному підрозділі Максимівського НВК – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення реалізації програми «КУРС:Дошкілля» та електронної бази реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- забезпечення 100% підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

Забезпечення роботи консультаційних пунктів при Малокохнівській, Чечелевській, Садківській загальноосвітніх школах, Піщанській гімназії – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- підвищення кваліфікації працівників шляхом курсової перепідготовки (8 осіб), та заочного навчання (12 осіб) – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- впровадження заходів з енергозбереження шляхом реконструкцій теплогенераторних та котелень, заміни вікон та дверей – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- забезпечення якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, в тому числі шляхом збільшення вартості харчування на 5% – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, оновлення спортивних майданчиків – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- реконструкція другої черги ДНЗ «Чебурашка» (с. Пришиб), приміщення Салівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчий комітет Пришибської сільської ради – протягом року.

 

3.7. Культура

Основні цілі на 2014 рік:

- підвищення духовно – інтелектуального потенціалу населення району;

-  збереження національної, культурної спадщини;

- перетворення бібліотечних закладів в осередки духовності, центри інформаційного забезпечення населення.

                                                                             

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

            Показники

2012

факт

2013

очікуване

2014

прогноз

Кількість гуртків народної творчості (одиниць)

172

174

174

Платні послуги, в тому числі оренда приміщень (тис. грн)

27,3

25,0

28,0

Поповнення книжкового фонду

(примірників)

1430

2719

2800

Капітальний ремонт закладів культури (тис. грн)

3192,5

1672,3

5178,8

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- сприяння збереженню та повноцінному функціонуванню наявної мережі закладів культури, кадрового потенціалу – сектор культури і туризму райдержадміністрації (протягом року);

- проведення регіонального фестивалю «Омельницьке розмаїття» - відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконком Омельницької  сільської ради (вересень);

- завершення капітального ремонту системи опалення К.Потоківського центру культури і дозвілля – виконком К.Потоківської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (І-ІІІ квартали);

- завершення газифікації Білецьківського будинку культури - виконком сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (ІІ-ІІІ квартали);

- капітальний ремонт та газифікація Омельницького будинку культури  – виконком Омельницької сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (ІІ-ІУ квартали);

- капітальний ремонт Потоківського будинку культури – виконком Потоківської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (ІІ-ІУ квартали);

- капітальний ремонт Піщанського центру культури і дозвілля – виконком Піщанської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (ІІ-ІУ квартали);

- капітальний ремонт фойє Майбородівського будинку культури - виконком Майбородівської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (І-ІІ квартали);

- капітальні ремонти Омельницької, Гориславської, Демидівської бібліотек-філій – виконкоми сільських рад, сектор культури і туризму райдержадміністрації (ІІ-ІІІ квартали);

- реконструкція братської могили воїнів Великої Вітчизняної війни в с.Єристівка – виконком сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації (ІІ-ІІІ квартал);

- охорона та збереження культурної спадщини – виконкоми сільських рад, сектор культури і туризму райдержадміністрації (протягом року);

- поповнення фонду бібліотечної системи (протягом року).

 

3.8. Фізична культура і спорт

Основні цілі на 2014 рік:

- реалізація нових соціальних ініціатив Президента України „Діти – майбутнє України”;

- виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки;

- покращення матеріально-технічної бази за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- залучення до здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я, фізичного та духовного розвитку.

 

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення відсотку населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи порівняно з очікуваним у 2013 році на 0,05%, в тому числі учнівської та студентської молоді – на 0,4%;

- збереження мережі гуртків районної ДЮСШ, збільшення частки дітей, залучених до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі та секціях на базі загальноосвітніх навчальних закладах;

- модернізація 20% та ремонти 100% спортивних майданчиків.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- реалізація заходів районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад спільно з районною організацією ВФСТ «Колос» – протягом року;

- залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад спільно з районною організацією ВФСТ «Колос» – протягом року;

- забезпечення збереження існуючих та будівництва нових сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання, облаштування сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Ялинці Кременчуцького району – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- проведення районних спортивних заходів для дітей з обмеженими можливостями, забезпечення участі у обласній спартакіаді серед дітей з особливими потребами «Повір у себе» – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення підготовки та участі спортсменів різних вікових категорій у обласних та всеукраїнських змагання – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з районною організацією ВФСТ «Колос»  – протягом року;

- забезпечення підготовки та участі спортсменів-інвалідів у змаганнях різних рівнів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року.

 

3.9. Житлово-комунальне господарство

Основні цілі на 2014 рік:

- виконання положень і завдань «Районної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», розширення спектру надання житлово-комунальних послуг та відповідно підвищення їх якості;

- виконання Законів України «Про відходи» та «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення»;

- вирішення питання централізованого збирання твердих побутових відходів;

- реконструкція і розвиток централізованих систем водопостачання та водовідведення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- будівництво систем водопостачання протяжністю 3 км;

- забезпечення зовнішнього вуличного освітлення протяжністю 9,014 км;

- реконструкція 1-го будинку в с. Пришиб;

- придбання 1 сміттєвоза для Піщанської сільської ради;

- придбання 1 асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- будівництво вуличного водогону централізованого водопостачання для забезпечення питною водою жителів села Пришиб;

- забезпечення зовнішнього вуличного освітлення в с. Піщане, с. Кам’яні Потоки, с. Бурти - сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- охопити до 60% населених пунктів району комунальними послугами за рахунок існуючих комунальних підприємств - сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- реконструкція 16-ти квартирного будинку в с. Пришиб - сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- придбання асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради - сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- придбання сміттєвоза для Піщанської сільської ради сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.

                                

3.10. Туристична та рекреаційно-курортна сфери

Основні цілі на 2014 рік:

- забезпечення раціонального використання природних територій;

- розвиток та утримання ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні».

 

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- проведення 28 екскурсій по регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»;

- надання послуг сільського туризму господарями садиб сіл Омельник, Піщане, Білецьківка, Чечелеве, Келеберда.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- проведення районного семінару для працівників клубних і бібліотечних закладів з питань розвитку туризму на Кременчуччині, засідань клубів за інтересами на теми «Приваби зеленого туризму», «Народні умільці району»;

- вдосконалення туристично-екскурсійних маршрутів «Історико-культурні пам’ятки», «Місцями бойової слави», «До народних умільців»;

- поновлення спеціальної культурно-мистецької програми для обслуговування туристів, яка сприятиме підтримці національного мистецтва, пропаганді народних звичаїв, традицій та обрядів;

- прийняття участі народних умільців у місцевих виставках-ярмарках та у Національному Сорочинському ярмарку-2014;

- проведення екскурсій в селах Келеберда, Омельник та по регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»;

- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району - сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (протягом року);

- сприяння розвитку туризму в районі та створення умов для задоволення рекреаційних потреб населення – сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (протягом року);

- проведення туристичних екскурсій по розробленим маршрутам – сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (ІІ-ІУ квартали);

- надання послуг сільського туризму господарями садиб сіл Омельник, Піщане, Білецьківка, Чечелеве, Келеберда - сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (ІІ-ІУ квартали) на суму 68 тис. гривень.

- проведення районного семінару для працівників клубних і бібліотечних закладів з питань розвитку туризму на Кременчуччині, засідань клубів за інтересами на теми «Приваби зеленого туризму», «Народні умільці району»;

- вдосконалення туристично-екскурсійних маршрутів «Історико-культурні пам’ятки», «Місцями бойової слави», «До народних умільців»;

- поновлення спеціальної культурно-мистецької програми для обслуговування туристів, яка сприятиме підтримці національного мистецтва, пропаганді народних звичаїв, традицій та обрядів;

- прийняття участі народних умільців у місцевих виставках-ярмарках та у Національному Сорочинському ярмарку-2014;

- проведення екскурсій в селах Келеберда, Омельник та по регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»;

- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району - сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (протягом року);

- сприяння розвитку туризму в районі та створення умов для задоволення рекреаційних потреб населення – сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (протягом року);

- проведення туристичних екскурсій по розробленим маршрутам – сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (ІІ-ІУ квартали);

- надання послуг сільського туризму господарями садиб сіл Омельник, Піщане, Білецьківка, Чечелеве, Келеберда - сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад (ІІ-ІУ квартали) на суму 68 тис. гривень.

 

3.11. Охорона навколишнього природного середовища

Основні цілі на 2014 рік:

- охорона і раціональне використання природних рослинних та водних ресурсів;

- зменшення техногенного навантаження та забезпечення екологічно безпечного проживання населення;

- попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- ефективне використання земель сільськогосподарського призначення.

                                                                             

                                  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів;

- забезпечення збереження ландшафтної, ценотичної, флористичної та фауністичної репрезентативності та унікальності природо-заповідної мережі Кременчуцького району;

- проведення берегоукріплювальних робіт для попередження екологічної катастрофи на ділянці довжиною 1,7 км на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Максимівка;

- поступове переведення водопостачання в сільських населених пунктах на більш глибокі підземні водні горизонти.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів;

- збереження пам’яток природи, ландшафтних парків та заказників місцевого значення по Білецьківській, Демидівський, Кам’янопотоківський, Келебердянській, Максиміський та Потоківській сільських радах;

- збереження генофонду рослинного і тваринного світу у межах території ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»;

- продовження робіт по берегоукріпленню Кременчуцького водосховища в районі с. Максимівка та Недогарківської сільської ради;

- продовження робіт по залісненню малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення на території Кременчуцького району та догляду за молодими лісовими насадженнями;

- забезпечення ефективного використання коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на заходи, пов’язані з збереженням довкілля і вирішенням земле охоронних завдань;

- забезпечення систематичного збирання і видалення твердих побутових відходів з території населених пунктів, посилення уваги з боку місцевих органів влади за санітарно-екологічним станом підпорядкованих територій та місць зберігання твердих побутових відходів.

 

IV РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2014 році закріпити позитивні тенденції економічного розвитку району, посилити соціальну складову та перейти до стійкого економічного зростання, а саме:

забезпечення приросту валової доданої вартості на 5,9 відсотка, а обсягів промислового виробництва – на 1,7 відсоток;

приріст валової продукції сільського господарства на 4,4%, отримання у 2013/2014 маркетинговому році 54,8 тис.  тонн зерна;

розвиток реального сектору економіки сприятиме росту середньомісячної заробітної плати на 6 відсотків;

збільшення надходжень до бюджету району на 5,6%

збільшення обсягів інвестицій в основний капітал на 7,2 млн. грн;

зростуть обсяги інвестицій в соціальний розвиток села;

приріст прямих іноземних інвестицій очікується на рівні попереднього року;

зростання роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм господарювання на 12,6 відсотків 12,4 млн. грн

зростання середньомісячної заробітної плати на 6% до 2945 грн;

в усіх сферах економічної діяльності буде створено 600 нових робочих місць.

                                                             

                                                              ЧАСТИНА IІІ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку Кременчуцького району на 2014 рік

 

Показник

Один.

вимі-ру

2012р. звіт

2013р. очіку

ване

2014р. прог

ноз

2014р.

у % до

2013р.

1

2

3

4

5

6

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.

осіб

40,5

40,3

40,2

99,7

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.

грн.

201,1

203,1

215,0

105,9

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

106,2

100,0

102,0

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.

грн.

170,1

116,9

118,9

101,7

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.

грн.

346,9

368,7

385,0

104,4

у % до попереднього року

%

77,5

106,3

104,4

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього)

млн.

грн.

31,9

13,04

14,35

110,0

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.

грн.

57,8

57,6

58,5

101,6

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.

грн

41,7

54,9

55,9

101,8

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.

грн.

97,9

98,5

110,9

112,6

у % до попереднього року**

%

124,4

98,5

108,5

 

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.

грн.

79,3

97,5

104,7

107,4

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

152,4

120,4

103,0

 

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

1915,2

2365,7

2553,6

107,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн. дол.

США

0,38

0,41

0,41

100,0

у % до попереднього року

%

99,9

107,9

100,0

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

9,4

10,2

10,2

100,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

43

43,2

43,3

103,7

Середньомісячна заробітна плата

грн.

2551

2778

2945

106,0

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

122,3

108,9

106,0

 

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

чол.

769

750

740

98,7

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

один.

659

550

660

109,1

 

*  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах   

                                                                               

 

Промисловість

Показники

Один. виміру

2012 звіт

2013 очікуване

2014 прогноз

2014 у % до 2013

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.

грн.

170125,7

116899,4

118900

101,7

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

93,2

68,7

101,7

х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Основна промислова продукція у натуральному виразі

шт тонн

20987

19896

21090

106,0

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

100,8

94,8

106,0

х

                                

 

Випуск продукції переробної промисловості агропромислового комплексу у 2014 році

 

Показник

Один. виміру

2012р.

звіт

2013р. очіку-ване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Цукор-пісок, з цукрових буряків

тис. тонн

-

-

-

 

Олія

тонн

491,6

494,3

497,2

101

Кондитерські вироби

тис. тонн

 

 

 

 

Макаронні вироби

тонн

0,3

0,3

0,3

100

Борошно

тонн

2127,1

2215,3

2304

122,1

Крупа

тонн

149

152

154

101

Масло тваринне

тонн

38,2

39,0

39,8

102

Молоко оброблене рідке

тис. тонн

-

-

-

 

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

тис. тонн

-

-

-

-

Консерви молочні

тис. тонн

-

-

-

-

Продукти кисломолочні

тис. тонн

-

-

-

-

М’ясо і субпродукти І категорії

тонн

88,18

91,14

92,08

101

Ковбасні вироби

тис. тонн

-

-

-

-

Хліб і хлібобулочні вироби

тис. тонн

235,2

243,7

247,1

101

Безалкогольні напої

тис. дал.

-

-

-

-

Мінеральні води

тис. дал.

-

-

-

-

Сири жирні (вкл. бринзу)

тис. тонн

-

-

-

-

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис. дал.

-

-

-

-

Спирт етиловий

тис. дал.

-

-

-

-

Овочі консервовані натуральні

тис. тонн

-

-

-

-

Овочі, фрукти консервовані з додаванням оцту

тис. тонн

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показник

2012р.

звіт

2013р. очіку-ване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн.. гривень

346,9

368,7

385,0

104,4

у відсотках до попереднього року

77,5

106,3

104,4

 

 в тому числі: рослинництво

254,2

276,8

292,2

106

                        тваринництво

92,7

91,9

92,8

101

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

68

81

89

110

цукрові буряки фабричні

-

-

-

-

олійні культури-всього

22,7

23,2

23,8

103

в тому числі: соняшник

12

13

13,7

105

                 картопля

36

36,7

37,2

101

                 овочі

35

35,7

36,3

102

                 баштанні культури

1,2

1,4

1,5

107

                 плоди та ягоди

2,6

2,6

2,8

108

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

0,9

1,0

1,0

100

у забійній вазі

0,6

0,7

0,7

100

                 молоко

12,6

12,7

12,8

101

                яйця,  млн. штук

112,0

108,0

109,5

101

Вовна, у фізичній вазі, тонн

 

 

 

 

 

Баланс попиту і пропонування

Зерно

                                                                                                                                   (тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинговий рік

2012/2013

Маркетинговий рік

2013/2014

Маркетинговий рік

І. Попит на продукцію – всього

61819

71601

72339

1.1. Внутрішнього ринку – всього

44507

54181

54821

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

6350

6330

6380

1.1.2. насіння

5061

6112

6201

1.1.3. кормові цілі

6920

7015

7126

1.1.4 інше

26176

34724

35114

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

17312

17420

17518

ІІ. Пропозиції продукції – всього

61819

71601

72339

2.1. Внутрішнього ринку – всього

61819

71601

72339

2.1.1. Власне виробництво

45103

54289

54919

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

16716

17312

17420

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

117,6

117,8

117,9

 

 Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тонн)

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

І. Попит на продукцію – всього

9072

9047

9067

1.1. Внутрішнього ринку – всього

9072

9047

9067

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

8759

8722

8734

1.1.2. інше споживання

313

325

333

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

9072

9047

9067

2.1. Внутрішнього ринку – всього

9072

9047

9067

2.1.1. Власне виробництво

9072

9047

9067

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

224,0

224,5

224,7

 

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тонн)

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

І. Попит на продукцію – всього

2133

2121

2117

1.1. Внутрішнього ринку – всього

2133

2121

2117

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2133

2121

2117

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції – всього

2133

2121

2117

2.1. Внутрішнього ринку – всього

2133

2121

2117

2.1.1. Власне виробництво

2133

2121

2117

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

52,8

52,9

53,0

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                                 (млн.штук)

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

І. Попит на продукцію – всього

99,8

100,3

101,2

1.1. Внутрішнього ринку – всього

99,8

100,3

101,2

1.1.1. фонд споживання

13,5

13,8

14,2

1.1.2. інше споживання

86,3

86,5

87,0

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції – всього

99,8

100,3

101,2

2.1. Внутрішнього ринку – всього

99,8

100,3

101,2

2.1.1. Власне виробництво

99,8

100,3

 

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення (штук в рік)

334

345

353

 

Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                 (тонн)

Показник

2011/2012 Маркетинговий рік

2012/2013 Маркетинговий рік

2013/2014 Маркетинговий рік

І. Попит на продукцію – всього

510

532

537

1.1. Внутрішнього ринку – всього

510

532

537

З нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

510

532

537

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3 Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення (кілограм за рік)

12,6

13,2

13,4

ІІ. Пропозиції продукції – всього

510

532

537

2.1. Внутрішнього ринку – всього

510

532

537

в тому числі:

-

-

-

2.1.1. Залишок на початок маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

510

532

537

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

 

 

Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинговий рік

2012/2013

Маркетинговий рік

2013/2014

Маркетинго вий рік

І. Попит на продукцію – всього

1511

1507

1509

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1511

1507

1509

з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1511

1507

1509

1.1.2. формування держпродрезерву

 

 

 

1.1.3. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

36,8

36,7

36,8

ІІ. Пропозиції продукції – всього

1511

1507

1509

2.1. Внутрішнього ринку – всього

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1511

1507

1509

 

 

 

 

 

 

 

Трудові ресурси

 

Показники

2012р.

звіт

2013р. очіку­ване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

40,5

40,3

40,2

99,7

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.:

25,2

25,0

25,4

101,6

            промисловість

14,0

13,8

13,96

101,2

            будівництво

1,0

0,98

1,0

102,0

            сільське господарство

1,0

0,98

1,0

102,0

            транспорт і зв’язок

0,8

0,79

0,8

101,3

           освіта

0,6

0,59

0,6

101,7

           охорона здоров’я

           соціальна  допомога                                                                                                     

0,7

0,69

0,7

101,4

Фіксований ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

769

750

740

98,7

 

П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об¢єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

 

Перелік об’єктів

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

Загальна площа житла, всього                  (тис. кв. метрів загальної площі)

11200

11500

Реконструкція будівлі дитячого садка «Ялинка» по вул.. Сосновій,1 в                   с. Кам’яні Потоки.

113м2

 

Реконструкція Пришибського будинку культури

963м2

 

Реконструкція з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів

-

800м2 трен. площ. 400уч.місць

Капітальний ремонт будинку культури с. Потоки

-

640м2

 

Реконструкція Центру культури і дозвілля по вул. Київська,129 у            с. Піщане

-

1131,7 м2

 

 

Показники здоров`я

Показник

2012р.

звіт

2013р. очіку-ване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

290.4

288

282

97.9

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

45.6

48.5

52

107.2

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

35.1

34.7

34.2

98.6

злоякісні новоутворення

3.0

2.9

2.8

96.6

активний туберкульоз

0.66

0.64

0.60

93.8

хвороби органів дихання

104.6

100

95

95.0

хвороби органів травлення

19.3

29.2

19.0

99.0

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

18.5

18.4

18.3

99.5

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

11.9

11.8

11.7

99.2

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

1.2

1.1

1.0

90.9

Новоутворення

2.4

2.3

2.2

95.7

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

2.6

2.7

2.6

96.3

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

71.2

71.3

71.4

100.1

Чоловіки

65.3

65.4

65.5

100.2

Жінки

77

77.1

77.2

100.1

 

Медичні кадри

Показник

Показник

2012р.

звіт

2013р. очіку-ване

2014р. прогноз

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування, осіб, з зубними

93

96

98

102.1

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування, осіб, без зубних

93

96

98

102.1

 

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

 

Показник

Показник

2012р.

звіт

2013р. очіку-ване

2014р. прогноз

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну)

1275

1325

1325

100

Кількість лікарняних закладів, одиниць

1

1

1

100

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

205

205

205

100

 

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

 

Показники

2012р.

звіт

2013р.

очікуване

2014р.

прогноз

2014р.

у % до 2013р.

Кількість осіб, що займаються спортом

6870

6875

6878

100,05%

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

343

346

346

100%

Кількість тренерів, що проводять заняття, осіб

13

14

14

100%

 

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

 

Показник

2012р.

звіт

2013р.

очікуване

2014р.

прогноз

2014р.

у % до 2013р.

Стадіони, одиниць

-

-

-

-

Спортивні зали площею не менш, як 162 кв. метрів, одиниць

16

16

16

100%

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики, одиниць

66

66

66

100%

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

28

28

28

100%

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем навчання, одиниць

16

16

16

100%

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади*

 (на початок навчального року)

Показник

2011/ 2012

звіт

2012/

2013 очікуване

2013/

2014 прогноз

2014р.

у % до 2013р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць,

у тому числі:

21

21

20

95,2

Денних

21

21

20

95,2

Вечірніх

0

0

0

0

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

0

0

0

0

Кількість учнів – всього, осіб

2643

2629

2625

99,8

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

2643

2629

2625

99,8

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

0

0

0

0

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

0

0

0

0

Кількість педагогічних працівників – всього, осіб

359

359

359

100

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

                                                                       

Денні загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2011/

2012

звіт

2012/

2013 очікуване

2013/

2014 прогноз

2014р.

у % до 2013р.

Кількість закладів – всього, одиниць

21

21

20

95,2

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

21

21

20

95,2

Кількість учнів у  закладах – всього, осіб

2643

2629

2625

99,8

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

2643

2629

2625

99,8

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

12,7

12,6

12,7

100,8

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

12,7

12,6

12,7

100,8

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

0

0

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

0

0

0

0

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

0

0

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

0

0

0

0

Кількість учителів – всього, осіб

359

359

359

100

у тому числі:

 

 

 

 

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

                             Здобуття повної загальної середньої освіти

 

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

100

100

100

100

з них:

 

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

53,4

53

51,5

97,0

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

27,6

27

30

111,0

у вищих навчальних закладах

І, ІІ рівнів акредитації

19

20

18,5

92,5

 

 

 

 

 

 

 

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

Показники

2012р.

звіт

2013р.

очікуване

2014р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

2

2

3

в них дітей-вихованців

8

9

11

Кількість прийомних сімей

9

10

12

в них прийомних дітей

7

11

13

Кількість притулків для неповнолітніх

-

-

-

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

14

8

-

безпритульних, схильних до бродяжництва та жебракування

-

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1

1

1

Центри соціально-психологічної

допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

1

-

 

Показники розвитку малого підприємництва

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р.

прогноз

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млн. грн

247,5

240,9

243,0

Питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання,%

43,6

43,5

43,7

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

943

921

926

Питома вага зайнятих на малих підприємствах від загальної кількості зайнятих працівників підприємств -  суб’єктів підприємницької діял-ті, %

48,0

47,9

48,0

 

 

                        

 

Бюджет розвитку Кременчуцького району на 2014 рік

 

№ з/п

Найменування об’єктів

Загальний

обсяг фінансу-

вання у 2014 р., тис.грн.

Джерела фінансування у 2014 році, тис. грн

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємства

Інші

1

Ремонт дороги по вул.О.Вовка та будівництво дороги по вул.Гоголя в с.Червона Знам’янка

900,0

 

900,0

 

 

2

Забезпечення зовнішнього вуличного освітлення в с.Піщане, с.Кам’яні Потоки, с.Бурти

512,224

109,50

314,713

 

88,011

3

Реконструкція з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів

3200,0

3040,0

160,0

 

 

4

Реконструкція Омельницького сільського будинку культури с.Омельник

6714,0

6378,3

167,85

 

167,85

5

Будівництво водогону в с. Садки

1365,9

1289,0

67,9

 

 

6

Будівництво та реконструкція зовнішніх мереж системи водопостачання в с.Максимівка

2100,0

1995,0

105,0

 

 

7

Капітальний ремонт будинку культури с. Потоки

2238,728

2126,792

111,936

 

 

8

Реконструкція Центру культури і дозвілля по вул. Київська,129 у с. Піщане

3161,18

3003,121

159,059

 

 

9

Будівництво окремо розташованої насосної станції холодного водопостачання в с.Садки

323,927

311,417

12,0

 

0,51

10

Капітальний ремонт К.Потоківського центру культури і дозвілля

102,0

 

102,0

 

 

11

Газифікація Білецьківського будинку культури

208,0

 

208,0

 

 

12

Капітальний ремонт та газифікації Омельницького будинку культури

183,8

 

 

 

183,8

13

Капітальний ремонт Потоківського будинку культури

2415,0

 

415,0

 

2000,0

14

Капітальний ремонт фойє Майбородівського будинку  культури

50,0

 

50,0

 

 

15

Капітальний ремонт Омельницької бібліотеки-філії

100,0

 

100,0

 

 

16

Капітальний ремонт Гориславської бібліотеки-філії

60,0

 

60,0

 

 

17

Капітальний ремонт Демидівської бібліотеки-філії

60,0

 

60,0

 

 

18

Капітальний ремонт приміщення із заміною віконних блоків соматичного корпусу центральної районної лікарні

 

95,0

 

 

95,0

 

19

Капітальний ремонт водовідведення соматичного корпусу центральної районної лікарні

22,0

 

 

 

22,0

20

Поточний ремонт трьох кабінетів із заміною віконних блоків поліклініки центральної районної лікарні 

30,0

 

 

 

30,0

21

Капітальний ремонт приміщень центру ПМСД

980,0

 

 

 

980,0

22

Газифікація приміщень Ройовського ФАПу

20,0

 

20

 

 

23

Реконструкція будівлі Кам’янопотоківської АЗПСМ

120,0

 

 

 

120,0

24

Ремонт фасаду Потоківської АЗПСМ

46,0

 

46,0

 

 

25

Ремонт приміщень Ялинцівського ФАПу

150,0

 

 

 

150,0

26

Завершення капремонту будівлі  Недогарківської АЗПСМ

355,0

 

175,0

 

180,0

27

Заміна вікон, дверей, поточний ремонт Максимівської СЛА

25,0

 

25,0

 

 

28

Продовження капремонту Салівської АЗПСМ

180,0

 

 

 

180,0

29

Завершення реконструкції будівлі Омельницької АЗПСМ

480,0

480,0

 

 

 

30

 Реконструкція Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

4000,0

 

50,0

 

3950,0

31

 Реконструкція дошкільного підрозділу Максимівського НВК

500,0

 

 

 

500,0

32

 Реконструкція котельні Садківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів у теплогенераторну

250,0

 

 

 

250,0

 

Реконструкція теплогенераторної Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

120,0

 

120,0

 

 

 

Придбання асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради

310,0

310,0

 

 

 

 

Придбання сміттєвоза для Піщанської сільської ради

340,0

340,0

 

 

 

 

Будівництво водогону в с. Пришиб

1850,0

 

 

1850,0

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2014 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

3

4

 

1

Програма “Питна вода Кременчуччи -ни на 2006-2020 роки”

Рішення 20 сесії Кременчуцької районної ради від 27.01.06

Сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

 

2

Районна (комплексна) Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування

Рішення 14 сесії Кременчуцької районної ради від 06.06.12

Виконкоми сільських рад

 

3

Програма охорони довкілля в Кременчуцькому районі на період 2013-2015 роки

Рішення 19 сесії Кременчуцької районної ради від 13.03.13

Виконкоми сільських рад

 

4

Програма “Освіта Кременчуцького району на 2012-2016 роки”

Рішення 11 сесії Кременчуцької районної ради від 30.12.2011

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

 

5

Програма правової освіти населення району на 2011-2014 роки

Рішення 4 сесії Кременчуцької районної ради від 22.02.11

Юридичний відділ райдержадміністрації

 

6

Районна програма “Репродуктивне здоров’я”

Рішення 12 сесії Кременчуцької районної ради від 22.01.08

Кременчуцька центральна районна лікарня, Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги

 

7

Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії Кременчуцької районної ради від 22.02.11

Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги

 

1

2

3

4

 

8

Районна Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки

Рішення 24 сесії Кременчуцької районної ради від 03.12.09

Сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

 

9

Районна Програма зайнятості населення Кременчуцького району на 2012-2017 роки

Рішення 20 сесії Кременчуцької районної ради від 27.06.13

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

10

Районна цільова програма сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2015 року

Рішення 3 сесії Кременчуцької районної ради від 30.12.10

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

11

Галузева програма розвитку молочного скотарства Кременчуцького району до 2015 року

Рішення 3 сесії Кременчуцької районної ради від 30.12.10

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

12

Районна комплексна Програма соціального захисту ветеранів війни та увічнення Премоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р. на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії Кременчуцької районної ради від 22.02.11

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

13

Районна Комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки

Рішення 21 сесії Кременчуцької районної ради від 25.07.13

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

14

Районна програма протидії захворюваності на туберкульоз 2013-2016

Рішення 18 сесії Кременчуцької районної ради від 13.02.13

Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги

 

15

Районна комплексна програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки

Рішення 6 сесії Кременчуцької районної ради від 25.05.11

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

 

 

 

1

2

3

4

 

16

Програма фіто санітарних заходів у карантинних і регульованих зонах по виявленню, локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Кременчуцького району на період 2011-2015 роки

Рішення 5 сесії Кременчуцької районної ради від 23.03.11

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

17

Про затвердження Програми професійної орієнтації учнівської молоді Кременчуцького району на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011-2014 р.р.

Рішення 8 сесії Кременчуцької районної ради від 20.07.11

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Кременчуцький міжрайонний центр зайнятості

 

18

Комплексна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки

Рішення 18 сесії Кременчуцької районної ради від 13.02.13

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

19

Програма розвитку малого підприємництва у Кременчуцькому районі на 2013-2014 роки

Рішення 20 сесії Кременчуцької районної ради від 27.06.13

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

 

20

Районна програма кредитування індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2012-2016 роки

Рішення 11 сесії Кременчуцької районної ради від 30.12.11

Відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації

 

21

Комплексна цільова Програма “Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2003-2015 роки”

Рішення 18 сесії Кременчуцької районної ради від 13.02.13

ДП «Кременчуцьке лісове господарство»

 

 

 

 

1

2

3

4

 

22

Цільова програма впровадження в Кременчуцькому районі другої фази проекту Європейського Союзу (ЄС) та Програми розвитку Організацій Об’єднаних Націй (ПРООН) “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2012-2015 роки

Рішення 14 сесії Кременчуцької районної ради від 06.06.12

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, громадські організації

 

23

Програма розроблення містобудівної документації у Кременчуцькому районі на період 2012-2015 роки

Рішення 14 сесії Кременчуцької районної ради від 06.06.12

Сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

 

24

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки

Рішення 18 сесії Кременчуцької районної ради від 13.02.13

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, виконавчі комітети сільських рад

 

25

Програма соціально-культурних заходів на 2014 рік

В стадії розроблення

Сектор культури і туризму райдержадміністрації

 

26

Районна Програма безпеки дорожнього руху на 2011-2015 р.р.

Рішення 6 сесії Кременчуцької районної ради від 25.05.11

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Кременчуцького району в 2014 році

 

№ з/п

Назва заходу (проекту)

Термін початку

та закін-чення реалізації проекту

Загальний обсяг фінансу-вання проекту, тис.грн.

Загальний

обсяг фінансу-

вання у 2014 р., тис.грн.

Джерела фінансування у 2014 році, тис.грн.

Вплив реалізації проекту (економічні соціальні, екологічні наслідки)

Буде створено нових робочих місць за рахунок впровад-ження інвестиці-йного проекту у 2014 році

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підпри-ємства

Кошти іноземного інвестора, тис.грн. (дол.США)

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Будівництво свинотоварного комплексу ТОВ «Кременчукм'ясо» Кременчуцького районну

2013 - 2014

10000,0

10000,0

 

 

10000,0

 

 

Економічні, соціальні

10

2

Реконструкція свинарнику СК «Іскра»

2013-2014

500,0

350,0

 

 

350,0

 

 

Економічні, соціальні

3

3

Реконструкція чотирьохрядного корівника ФГ «Мінич»

2013-2014

700,0

490,0

 

 

490,0

 

 

Економічні, соціальні

10

4

Ремонт дороги по вул.О.Вовка та будівництво дороги по вул.Гоголя в с.Червона Знам’янка

2013-2014

1500,0

900,0

-

900,0

-

-

-

Покращення транспортного сполучення

 

5

Забезпечення зовнішнього вуличного освітлення в с.Піщане, с.Кам’яні Потоки, с.Бурти

2013-2014

512,224

512,224

109,5

314,713

-

62,4

25,611

Економія енергоресурсів

 

6

Реконструкція з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів

1992-2014

3200,0

3200,0

3040,0

160,0

 

 

 

 

 

7

Реконструкція Омельницького сільського будинку культури с.Омельник

2012-2014

6714,0

6714,0

6378,3

167,85

-

-

167,85

Покращення надання послуг культури

 

8

Будівництво водогону в с.Садки

2007-2014

2215

1356,9

1289

67,9

 

 

 

Забезпечення якісною питною водою

 

9

Будівництво та реконструкція зовнішніх мереж системи водопостачання в с.Максимівка

2008-2015

2350,0

2100,0

1995,0

105,0

 

 

 

Покращення забезпечення якісною питною водою

 

10

Підвідний газопровід с.Радочини, с.Яремівка

2013-2014

980,0

980,0

931,0

49,0

-

-

-

Економія енергоресурсів

 

11

Капітальний ремонт будинку культури с. Потоки

2014

2238,728

2238,728

2126,792

111,936

-

-

-

Покращення надання послуг культури

 

12

Реконструкція Центру культури і дозвілля по вул. Київська,129 у          с. Піщане

2014

3161,18

3161,18

3003,121

158,059

-

-

-

Покращення надання послуг культури

 

13

Будівництво окремо розташованої насосної станції холодного водопостачання в с.Садки

2012-2014

323,927

323,927

311,417

12,0

-

-

0,51

Покращення забезпечення якісною питною водою

 

14

Капітальний ремонт К.Потоківського центру культури і дозвілля

2012-2014

495,0

102,0

-

102,0

-

-

-

Покращення надання послуг культури

 

15

Газифікація Білецьківського будинку культури

2012-2014

300,0

208,0

-

208,0

-

-

-

Покращення надання послуг культури

 

16

Капітальний ремонт та газифікації Омельницького будинку культури

2012-2015

718

183,8

-

-

-

-

183,8

Покращення надання послуг культури

 

17

Капітальний ремонт Потоківського будинку культури

2013-2014

2415,0

2415,0

 

415,0

-

-

2000,0

Покращення надання послуг культури

 

18

Капітальний ремонт фойє Майбородівського будинку  культури

2013-2014

50,0

50,0

-

50,0

-

-

-

Покращення надання послуг культури

 

19

Капітальний ремонт Омельницької бібліотеки-філії

2014

100,0

100,0

-

100,0

 

 

 

Покращення надання послуг культури

 

20

Капітальний ремонт Гориславської бібліотеки-філії

2014

60,0

60,0

-

60,0

 

 

 

Покращення надання послуг культури

 

21

Капітальний ремонт Демидівської бібліотеки-філії

2014

60,0

60,0

-

60,0

 

 

 

 

Покращення надання послуг культури

 

 

 

22

Капітальний ремонт приміщення із заміною віконних блоків соматичного корпусу центральної районної лікарні

2014

95,0

95,0

 

 

95,0

 

 

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

23

Капітальний ремонт водовідведення соматичного корпусу центральної районної лікарні

2014

22,0

22,0

 

 

 

 

22,0

Покращання санітарно – протиепідеміч- ного режиму

 

24

Поточний ремонт трьох кабінетів із заміною віконних блоків поліклініки центральної районної лікарні 

2014

30,0

30,0

 

 

 

 

30,0

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

25

Капітальний ремонт приміщень центру ПМСД

2014

980,0

980,0

 

 

 

 

980

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

26

Газифікація приміщень  Ройовського ФАПу

2014

20,0

20,0

 

20,0

 

 

 

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів, енергозбереження

 

27

Реконструкція будівлі  Кам’янопотоківської АЗПСМ

2014

120,0

120,0

 

 

 

 

120

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

28

Ремонт фасаду Потоківської АЗПСМ

2014

46,0

46,0

 

46,0

 

 

 

Енергозбереження

 

29

Ремонт приміщень Ялинцівського ФАПу

 

2014

150,0

150,0

 

 

 

 

150

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

30

Завершення капремонту будівлі  Недогарківської АЗПСМ

2014

355,0

355,0

 

175,0

 

 

180

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

 

31

Заміна вікон, дверей, поточний ремонт Максимівської СЛА

2014

25,0

25,0

 

25,0

 

 

 

 

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів, енергозбереження

 

 

32

Продовження капремонту Салівської АЗПСМ

2014

180,0

180,0

 

 

 

 

180

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

33

Завершення реконструкції будівлі Омельницької АЗПСМ

2014

480,0

480,0

480,0

 

 

 

 

Покращання умов праці медпрацівників та перебування пацієнтів,  енергозбереження

 

34

Реконструкція Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2014

4000,0

4000,0

 

50,0

 

3950,0

 

Відкриття дошкільного підрозділу на 20 місць

4

35

Реконструкція дошкільного підрозділу Максимівського НВК

2014-2015

1500,0

500,0

 

 

 

500,0

 

Збільшення кількості місць у дошкільному навчальному закладі

 

36

Реконструкція котельні Садківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів у теплогенераторну

2014

250,0

250,0

 

 

 

250,0

 

Зменшення споживання природного газу

 

37

Реконструкція теплогенераторної Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2013-2014

162,0

120,0

 

120,0

 

 

 

Зменшення споживання природного газу

 

38

Придбання асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради

2014

310,0

310,0

310,0

-

-

-

-

Покращення забезпечення якісною питною водою

 

39

Придбання сміттєвоза для Піщанської сільської ради

2014

340,0

340,0

340,0

-

-

-

-

Покращення забезпечення якісною питною водою

 

40

Реконструкція 16-ти квартирного будинку в с.Пришиб

2014-2016

4008,0

1630,0

-

-

1630,0

-

-

Забезпечення якісною питною водою

 

41

Будівництво водогону в с.Пришиб

2013-2016

24000,0

1850,0

-

-

1850,0

-

-

Забезпечення якісною питною водою

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑