Програма економічного і соціального розвитку Кременчуцького району на 2015 рік (проект)

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку

Кременчуцького району на 2015 рік

(проект)

 

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Кременчуцького району на 2015 рік (далі – Програма) розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації разом з іншими галузевими управліннями та відділами, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами сільських рад та у відповідності до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 702 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621».

В основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385.

Метою Програми є формування конкурентоспроможного, комфортного для життя району середовища, забезпечення економічної стабільності, розв’язання першочергових соціальних проблем, пов’язаних з підвищенням рівня життя населення та забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів, сприяння ефективному функціонуванню агропромислового комплексу, підтримка підприємництва, стале наповнення бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до пріоритетів розвитку на підставі оцінки ресурсного потенціалу, тенденцій соціально-економічного розвитку у 2013-2014 роках, існуючих проблем і можливих ризиків у Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2015 рік.

Програма містить перелік районних цільових програм, які передбачається реалізовувати у 2015 році з визначенням виконавців, а також заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіону.

 

 

 

 

ЧАСТИНА I

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

РАЙОНУ У 2014 РОЦІ

Протягом року в районі відмічається позитивна динаміка економічного розвитку.

Провідною галуззю економіки, в якій сконцентрована більша частина основних фондів і в якій зайнята значна кількість населення району, є сільське господарство.

Підприємствами агропромислового комплексу району за 9 місяців 2014 року вироблено 3703 тонн молока (на 21% більше аналогічного періоду 2013 року); реалізовано худоби і птиці на забій – 307 тонн (на 16% менше ніж за 9 місяців 2013 року); одержано яєць – 73,1 млн. шт.( на 1% менше аналогічного періоду 2013 року).

Збільшення виробництва молока відбулося за рахунок покращення продуктивності корів та збільшення їх поголів’я.

Надій молока у розрахунку на поголів’я корів в порівнянні з 2012 роком зріс на 1021 кг ( або на 22 % ) і становив по району 5620 кг.

Середньодобові прирости ВРХ на вирощуванні, відгодівлі та нагулі у сільськогосподарських підприємствах склали 505 гр. (на 10 гр. більше попереднього року), свиней – 443 гр. (на 30 гр. менше аналогічного періоду 2013 року).

Станом на 1 жовтня 2014 року поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становило 2000 гол., у тому числі корів – 543 гол., свиней – 14919 гол, птиці всіх видів – 481,7 тис. голів.

Порівняно з аналогічним періодом 2013 року поголів'я великої рогатої худоби зменшилося на 16 %, корів на 21%; поголів’я свиней збільшилося на 40%; поголів’я птиці збільшилось на 21%.

Підприємствами агропромислового комплексу району станом на 1 жовтня 2014 року зібрано 454,2 тис. ц зернових та зернобобових культур, при середній урожайності 37 ц./га. Валовий збір зерна проти аналогічного періоду минулого року зріс на 48 %, урожайність зменшилась на 1,2%. Валовий збір соняшника на зерно склав 105 тис. ц, що більше ніж в 2 рази чим за аналогічний період минулого року. Валовий збір сої склав 46,2 тис. ц, що більше в 3 рази чим за аналогічний період минулого року.

Під урожай наступного року було посіяно озимих культур на зерно і зелений корм 7089 га, в тому числі 5968 га на зерно та 1121 га ріпаку.

Станом на 01.10.2014 року зібрана площа ранніх зернових та зернобобових культур становить 13231 га. Валовий збір зерна ранніх зернових та зернобобових культур становить 48133 тонн, при середній урожайності 36,4 ц/га.

Зібрано пізніх ярих культур: соняшнику обмолочено на площі 6312 га, намолочено – 10896 тонн, при урожайності – 17,0 ц/га; сої обмолочено – 4683 га, намолочено – 5338 тонн, урожайність – 11,4 ц/га; просо обмолочено – 97 га, намолочено – 168 тонн, урожайність – 17,3 ц/га; кукурудзи на зерно обмолочено – 6459 га, намолочено – 24747 тонн, урожайність – 38,3 ц/га.

В 2014 році сільськогосподарськими підприємствами укладено 8578 договорів оренди земельних часток (паїв). Загальний розмір орендної плати становить 23602,8 тис. грн. Фактично виплачено 13890,0 тис. грн.

Промисловими підприємствами району за січень-серпень 2014 року реалізовано промислової продукції у діючих цінах на суму 71,5 млн. грн, що на 0,5% більше аналогічного періоду 2013 року. Обсяги реалізації промислової продукції дещо збільшились внаслідок того, що ПП «Кременчукгумотехніка» отримало додаткові закази на виробництво деталей для Харківського тракторного заводу КМЗ «Лазовая».

Вживались заходи щодо поліпшення побутових умов життя сільського населення. В січні – вересні 2014р. у районі прийнято в експлуатацію 2721 м2 загальної площі житла. До кінця 2014 року очікується введення житла загальною площею 4000 м2.

Відмічається позитивна динаміка щодо розвитку підприємництва. За даними державного реєстратора станом на 01.11.2014 в районі зареєстровано 1381 фізичних осіб підприємців та 583 юридичні особа

За січень-вересень 2014 року до загального фонду бюджету району в цілому надійшло 113612,7 тис. грн, що становить 101,3% до планового показника. Надходження до спеціального фонду становлять 9938,9 тис. грн, що становить 197,0% до плану дев’яти місяців.

План доходів бюджету району без урахування трансфертів за січень-вересень поточного року виконаний на 136,4%. При плані 26498,8 тис. грн, надійшло – 36142,4 тис. грн, в тому числі: до загального фонду – 27396,1 тис. грн, до спеціального фонду – 8746,3 тис. гривень.

По податку та збору на доходи фізичних осіб відсоток виконання становить 107,8%, по платі за землю – 134,5%, по фіксованому с/г податку – 122,2%, по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 124,8%, по єдиному податку – 172,6%.

Прибуткова частина загального фонду по власних надходженнях районного бюджету виконана на 104,5%, сільських бюджетів – на 130,0%. З 19 сільських бюджетів забезпечили стовідсоткове виконання плану доходів 9-ти місяців 2014 року - 16 сільських рад. Не виконали план - Демидівська с/рада (відсоток виконання становить — 88,1%), Келебердянська с/рада (відсоток виконання становить — 91,4%), Майбородівська с/рада (відсоток виконання становить — 89,8%).

Всі кроки по стимулюванню економічного розвитку мають сенс, якщо в кінцевому рахунку, вони спрямовані на покращення якості життя людей.

Управлінням Пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі забезпечується гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення району. Середньомісячний розмір пенсії по району становить 1428,60 гривень. Вище прожиткового мінімуму одержують пенсії 11572 особи, що становить 93,1% від загальної кількості пенсіонерів.

В 2014 році в житлово-комунальній сфері району функціонує 9 сільських комунальних господарств та 5 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. В цьому році створене нове комунальне підприємство «Рокитне», що дасть можливість охопити більшу кількість населених пунктів району комунальними послугами.

За 9 місяців 2014 року проведено наступну роботу: виготовлена проектно-технічна документація на землю з метою будівництва водогону (0,5 км) до села Пришиб Пришибської сільської ради; проведено озеленення території району на суму 36,2 тис. грн, а саме висаджено 4937 дерев, 3052 кущів, 4,678 тис.м2 квітників та 2,86 тис. м2 газонів; встановлено 1 дитячий майданчик, ліквідовано 305 несанкціонованих сміттєзвалищ. Загалом витрачено на благоустрій 39,5 тис. грн; проведено будівельно-монтажні роботи із забезпечення вуличного

освітлення в селах Піщане, Бурти, Кам’яні Потоки на суму 449,0 тис. грн; проведено реконструкцію одного 16-ти квартирного будинку № 3 по вул. Молодіжній в с. Пришиб на суму 990 тис. грн за рахунок сільського бюджету.

За дев’ять місяців поточного року транспортними підприємствами району всіх форм власності (без фізичних осіб) перевезено 95,8 тис. тонн вантажів. Вантажооборот становив 57,1 млн.ткм., що на 3% більше аналогічного періоду 2013 року.

За січень-вересень 2014 року пасажирським транспортом перевезено 998,6 тис. пасажирів. Пасажирооборот склав 27,4 млн. пас. км. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року пасажирооборот збільшився на 13,4%.

Проведено ремонт доріг комунальної власності на суму 107,1 тис. грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 93,5 тис. грн, місцевих бюджетів – 13,6 тис. гривень.

Обсяг реалізованих не фінансових послуг за січень – серпень 2014 року склав 56,9 млн. грн., що на 55% більше попереднього року.

Середньомісячна заробітна плата працюючих Кременчуцького району за січень – червень 2014 року становила 2748 грн, що на 4,8% більше за відповідний період минулого року (2622 грн).

Зростання середньої заробітної плати відносно відповідного періоду 2013 року спостерігається в усіх галузях економіки району.

Програмою зайнятості населення Кременчуцького району на 2013-2017 роки передбачалось, що в 2014 році буде створено 360 нових робочих місць, фактично за 9 місяців поточного року створено 280 нових робочих місць або 77,8% завдання Програми, з них для найманих працівників у юридичних осіб-45, для найманих працівників у фізичних осіб-147 за рахунок реєстрації фізичних осіб-підприємців-88.

Поряд із працевлаштуванням на постійні робочі місця запроваджуються заходи щодо організації оплачуваних громадських робіт. Кількість направлених за 9 місяців поточного року до цих робіт становить 148 осіб проти 107 відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.10.2014 року службою зайнятості обліковано 307 осіб проти  247 на цей же період 2013 року.

Для інформування населення щодо професій, які користуються попитом на ринку праці, надання допомоги у їх виборі з урахуванням здібностей громадян, надаванням профорієнтаційних послуг станом на 01.10.2014 року в центрі зайнятості проведено 1120 семінарів для незайнятих громадян за різноманітною тематикою, на яких мешканці району отримали 4399 послуги. З початку року профорієнтаційними послугами було охоплено 1792 учні загальноосвітніх шкіл.

На виконання законодавства про охорону  праці в частині забезпечення пільг та соціальних гарантій працівників проводиться вивчення стану проведення атестації робочих місць підприємствами району. Станом на 01.10.2014 р. в районі обліковується 34 підприємства, де є шкідливі умови праці. На цих підприємствах налічується 118 робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці, на яких працює 820 осіб (загальна кількість працюючих на даних підприємствах – 2113 осіб). В звітному періоді атестація робочих місць проведена 100%.

З початку 2014 року державну соціальну допомогу надано 3496 малозабезпеченим сім’ям та сім’ям із дітьми загальною сумою 28 млн.187 тис. грн (у 2013 - 3690 сім’ям на суму - 24 млн. 129,9 тис. гривень).

У районі функціонують 12 дошкільних навчальних закладів сільських рад, з них 1 навчально-виховний комплекс, та 7 навчально-виховних комплексів.

Аналіз існуючої мережі свідчить про тенденцію до її розширення. Проводиться робота з реорганізації Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в навчально-виховний комплекс з відкриттям дошкільного підрозділу на 20 місць.

Дошкільною освітою охоплено 892 дитини. Найбільший показник охоплення дошкільною освітою у дитсадках «Колосок» (с.Ройове, 100%), «Казка» (Омельницький НВК, 100%), «Веснянка» (Демидівський НВК, 100%), «Калинка» (Ялинцівський НВК, 100%), «Світлячок» (с. Потоки, 99%). У всіх дошкільних навчальних закладах створені умови для виховання й розвитку дітей.

У районі є стабільно високим відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку різними формами дошкільної освіти (100%).

У дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів впроваджується програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програма підготовки дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Ведеться робота зі створення розвивального середовища для системного впровадження даної програми.

Мережа навчальних закладів району налічує 2 навчальні заклади нового типу (Піщанська гімназія та Омельницький НВК «ліцей-інтернат – дошкільний навчальний заклад»), 11 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з них 3 навчально-виховні комплекси, 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, з них 4 навчально-виховні комплекси.

Протягом 2014 року спостерігалася тенденція збільшення учнівського контингенту. У поточному навчальному році загальну середню освіту у загальноосвітніх навчальних закладах району здобувають 2725 учнів, що на 3,8% більше, ніж у 2013/2014 навчальному році.

Проводяться підготовчі заходи з реорганізації Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс.

Забезпечується впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Допрофільною підготовкою охоплено 318 учнів (68%), профільним навчанням – 142 (51,0%) учнів.

Забезпечено стовідсоткове підвезення дітей до місця навчання та додому. Парк шкільних автобусів збільшився на 1 автобус і складає 7 транспортних засобів.

У загальноосвітніх навчальних закладах району встановлено 26 навчальних комп’ютерних комплексів, для забезпечення навчально-виховного процесу використовується 277 сучасних персональних комп’ютерів та 12 ноутбуків, 6 інтерактивних комплексів. Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами на 100%, існує потреба в забезпеченні персональними комп’ютерами навчальних закладів І-ІІ ступенів. Середнє навантаження на 1 комп’ютер – 10 учнів. 19 загальноосвітніх навчальних закладів мають доступ до мережі Інтернет (95%).

Забезпечено соціальний захист дітей пільгових категорій.

Забезпечено безперешкодний доступ до закладів освіти особам з обмеженими фізичними можливостями.

У 2014 році працює 5 відділень з видів спорту (футбол, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, гандбол). До занять спортом на базі 11 загальноосвітніх навчальних закладів залучено 346 учнів.

Проведено районну Спартакіаду школярів (футбол, гандбол, волейбол, теніс настільний, легка атлетика, баскетбол, міні-футбол, шахи, шашки); змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч»; відкритий турнір з футзалу, на який запрошено команди з м. Кобеляки, м. Полтава, Глобинський район Полтавської області.

У районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів: працює Будинок дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа, до гурткової та секційної роботи у яких залучено близько 51,5% учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

У Будинку дитячої та юнацької творчості навчання здійснюється за художньо-естетичним, науково-технічним, туристсько-краєзнавчим, гуманітарним, дослідницько-експериментальним напрямками. Вагомих успіхів досягали: команда КВК Білецьківського НВК, екологічний театр та агітбригада, що працюють на базі Гориславського та Омельницького НВК, команда гуртка «Дебати» на базі Недогарківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вихованці гуртків техніко-естетичного напрямку, що працюють при Білецьківському та Максимівському НВК є неодноразовими дипломантами обласних конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва. На рахунку команди туристичного гуртка, який працює на базі Білецьківського НВК, ряд перемог та призових місць у відкритих змаганнях Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді.

Відкрито 3 гуртки на базі дошкільних навчальних закладів (Білецьківський, Омельницький та Ялинцівський НВК).

Команди ДЮСШ брали участь у Першості Полтавської області з гандболу серед ДЮСШ, СК, СДЮШОР. У Спартакіаді школярів Полтавської області дівчата 1998 року народження та молодше вибороли друге місце.

У Чемпіонаті Полтавської області з футболу серед ДЮСШ, СК, СДЮШОР дівчата 1998 року народження посіли друге місце. У Чемпіонаті України з футзалу команда дівчат 1999-2000 року народження посіла шосте місце. У 2014 році вихованці ДЮСШ в складі команди «Ніка» (Полтава) взяли участь в Чемпіонаті України серед команд вищої ліги, де вибороли 2 місце та отримали розряд кандидатів в майстри спорту. Команда юнаків ДЮСШ взяла участь в Чемпіонаті Кременчуцького району з футболу серед чоловічих команд, посіли 6 місце.

Основні зусилля районної галузі охорони  здоров’я були направлені на збереження і покращання існуючих ресурсів, як кадрових так і матеріальних.

На виконання завдань Плану модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в районі проведено заходи щодо реформування та удосконалення вторинної медичної допомоги. Виконано перший етап аудиту: проведення у центральній районній лікарні самооцінки характеристик умов надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Також завершено другий етап аудиту: перевірка об’єктивності характеристик, які отримані в результаті першого етапу, та розглянуто попередні економічні розрахунки потреби для формування госпітальних округів та створення лікарень інтенсивного лікування.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні за позабюджетні кошти згідно інвестиційних проектів проведено капітальний ремонт електричних мереж та освітлення бактеріологічної лабораторії з послідуючим встановленням телеакумуляційних обігрівачів на суму 160 тис. грн, реконструкцію повітряної лінії 380В довжиною 200м на суму 20 тис. грн, поточний ремонт коридору соматичного корпусу на суму 50 тис. грн, капітальні ремонти клініко-діагностичної лабораторії з заміною 10 віконних блоків на суму 25 тис. грн та складського приміщення на суму 5 тис. гривень. За позабюджетні кошти придбано шафу витяжну, 2 електрокардіографи, 3 бойлери, фарбопульт та інше обладнання на суму 45090 гривень.

Для КЗ «Кременчуцький РЦ ПМСД» за позабюджетні кошти придбано 2 легкових автомобілі на суму 206152 грн, для Пришибської АЗПСМ – апарат УЗТ та фотометр на суму 30600 грн, для Бондарівської АЗПСМ – апарат УВЧ на суму 17400 грн, для Єристівського ФАПу – стінку меблеву та шафу медичну на суму 11355 гривень.

На території району діє 61 заклад культури, із них: 31 клубний і 30 бібліотечних. Культурно – мистецькі заходи приурочені 200-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, 70-ій річниці визволення України від фашистських загарбників.

Протягом року організовано та проведено 3 районні огляди – конкурси: колядок та щедрівок «Мереживо зимових свят», до 200--річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, сімейних та родинних колективів «Родина, родина, від батька до сина».

В квітні проведено спартакіаду серед команд державних службовців, працівників бюджетних установ району.

В 2014 році проведено 21 районний захід, 43 народні умільці декоративно-прикладного мистецтва приймали активну участь в місцевих, районних виставках-ярмарках.

В клубних закладах району працюють 174 гуртки народної творчості, які налічують 1258 учасників, серед них 73 дитячих гуртки, клубів за інтересами – 84 із 1108 учасниками, з них дитячих – 26 клубів.

Здійснювався розвиток бібліотечної справи. Книжковий фонд районної централізованої бібліотечної системи на 1 січня 2014 року становив 407033  примірників друкованих видань. Протягом січня-вересня 2014 р. книжкові фонди системи поповнились на 1023 примірник друкованих видань на суму 32490  грн., з них: з бюджетних коштів –  0 грн., з позабюджетних – 29 946 тис.  грн., спонсорських – 2 544 тис. грн.

В сільських бібліотеках-філіях працює 13 клубів за інтересами, з них для дітей – 9.

Незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблем регіонального розвитку, які потребують вирішення:

- нестабільна ситуація на міжнародних ринках, обумовлена негативним впливом економічної кризи;

- недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва, обумовлена певними ризиками для іноземних інвесторів;

- структурна недосконалість виробництва, відставання процесів оновлення основних фондів від їх зношення та вибуття;

- недостатність обігових коштів підприємств та довгострокового кредитування виробничої сфери; нерозвиненість фондового ринку;

- високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;

- посилення інфляційних очікувань підприємств.

 

 

 

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Ціллю соціально-економічної політики у 2015 році є забезпечення стабільних темпів економічного зростання, збільшення доходів населення на основі реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку та активного впровадження реформ.

З метою досягнення задекларованої мети цілі та завдання Програми передбачають:

підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян, пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

розвиток конкурентоспроможного виробництва на основі власних можливостей та залучення інвестицій;

розвиток аграрного сектору економіки, зростання рівня забезпеченості населення сільгосппродукцією та продуктами її переробки; розвиток соціальної інфраструктури сільських територій;

створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Кременчуцького району, забезпечувати комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, зміцнення його позицій в економіці району; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; реалізація ефективної регуляторної політики; налагодження державно-приватного партнерства, надання пільгових кредитів суб’єктам малого підприємництва, зміцнення партнерських відносин влади і бізнесу;

розвиток внутрішнього виробництва, наповнення внутрішнього ринку імпортозамінною продукцією вітчизняних виробників;

поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування населення, розвиток культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;

проведення корегування та відновлення генеральних планів, виготовлення проектів зонування території та детальних планів території сільських населених пунктів району;

реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім'ї, як основи суспільства;

забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій.

покращення стану навколишнього природного середовища; забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

 

ІІI. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

Головним фактором економічного росту держави, безумовно є населення. Велике значення населення, трудових ресурсів як фактору економічного росту спонукає розумно і бережно відноситися до здоров’я людини та гармонійно розвивати її здібності в інтересах її власних і суспільства в цілому. Тому в 2015 році робота органів виконавчої влади і місцевого самоврядування буде направлена на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку району є валова додана вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень податкових надходжень.

У 2015 році прогнозується збільшення валової доданої вартості на 5,2%. Цьому сприятиме покращення роботи реального сектору економіки району на основі реалізації ефективної інвестиційної політики, спрямованої на підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, розвитку взаємодії влади, бізнесу та потенційних інвесторів.

За прогнозною оцінкою зростання промислового виробництва у 2015 році планується на рівні 2 відсотків.

Виробництво валової продукції сільського господарства зросте на 2,9%.

Розвиток сільськогосподарського виробництва відбуватиметься в умовах реалізації політики Уряду, спрямованої на забезпечення пріоритетності розвитку агропромислового комплексу, зокрема тваринницької галузі.

Передбачається, що поштовхом до розвитку сільськогосподарського виробництва стане підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення поголів’я великої рогатої худоби та свиней шляхом будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом реконструкції овоче - та картоплесховищ.

У 2015 році політика енерго- та ресурсозбереження надасть можливість забезпечити більш ефективне використання власних енергетичних ресурсів. Заходи енергозбереження будуть здійснюватись у рамках цільової програми енергозбереження на 2010–2015 роки.

 

 

 

ЧАСТИНА II

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

1.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

 

Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

- реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямована на створення сприятливих правових та організаційно – економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до усіх рівнів;

- розвиток молодіжного підприємництва, популяризація економічних знань та ідей підприємництва серед молоді;

- підтримка малого підприємництва у сфері сільського господарства, зеленого туризму та народних промислів;

- формування ефективної інфраструктури для задоволення потреб споживачів району;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- скорочення затрат часу та зменшення витрат для громадян району за зверненням у Центр надання адміністративних послуг для отримання адміністративних послуг;

- здійснення перегляду діючих регуляторних актів;

- проведення відстежень результативності регуляторних актів;

- підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць в кількості 370 одиниць;

- збільшення питомої ваги малого підприємництва у загальному випуску продукції району на 3,0%;

- збільшення кількості малих підприємств та фізичних осіб-підприємців;

- скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи, отримання документів дозвільного характеру;

- збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності зайнятих у реальному секторі економіки на 1,5%.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- здійснення, відповідно до плану діяльності райдержадміністрації, розробки проектів регуляторних актів та проведення заходи з відстеження результативності – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- продовження роботи в напрямку дерегуляції підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар'єрів, впровадження європейських стандартів при видачі документів дозвільного характеру – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- проведення оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечувати їх обговорення через проведення круглих столів із залученням громадськості – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення ефективної та прозорої системи надання адміністративних послуг – адміністратор, сектор з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації за участю дозвільних органів району та структурних підрозділів райдержадміністрації - протягом року;

- реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- адресна підтримка бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва, що мають максимальний соціальний, економічний та інший ефект на розвиток регіону (окремої території) – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- спрощення процедур та скорочення термінів одержання документів дозвільного характеру для здійснення підприємницької діяльності – адміністратор, сектор з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації за участю дозвільних органів району та структурних підрозділів райдержадміністрації - протягом року;

- розширення шляхів інвестиційної підтримки малого підприємництва – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- розвиток молодіжного підприємництва, популяризація економічних знань та ідей підприємництва серед молоді – відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- підтримка малого підприємництва у сфері сільського господарства, зеленого туризму та народних промислів – управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, сектор культури і туризму – протягом року;

- залучення підприємців району до участі в міжнародних, державних, обласних та районних виставкових заходах – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- поліпшення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю – Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва – Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- затвердження та виконання заходів Комплексної програми розвитку малого підприємництва у Кременчуцькому районі на 2015 рік – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення виконання районної програми розвитку малого підприємництва – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року.

 

1.2. Розвиток торгівлі

 

Основні цілі на 2015 рік:

- створення конкурентного середовища у сфері торгівлі та ресторанного господарства;

- задоволення попиту населення в товарах, формування торговельної інфраструктури;

- доступність торгівельного та побутового обслуговування для всіх категорій населення, забезпечення пріоритетності інтересів покупця;

- забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку;

- попередження та профілактика правопорушень і зловживань у сфері торгівлі, дотримання Закону України «Про захист прав споживачів».

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- розширення мережі сучасних закладів торгівлі та ресторанного господарства на 1,0%;

- зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі, включаючи юридичних та фізичних осіб на 5 %;

- збільшення кількості магазинів та торгових площ у сільській місцевості;

- збільшення питомої ваги продажу товарів вітчизняного виробництва.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- сприяння адаптації торгівельного обслуговування до європейських стандартів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- залучення на споживчий ринок товарних ресурсів шляхом проведення ярмарків «вихідного дня» з реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за участю безпосередніх товаровиробників – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- оптимізація розвитку мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення з урахуванням інтересів споживачів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- посилення роботи щодо ліквідації стихійних ринків та місць несанкціонованої вуличної торгівлі – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння товарному насиченню споживчого ринку, розширення асортименту товарів та поліпшення їх якості з урахуванням попиту – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- недопущення нерівних умов конкуренції між суб’єктами господарювання – виконкоми сільських рад – протягом року;

- продовження роботи по модернізації та реконструкції існуючих об’єктів торгівлі – районна спілка споживчих товариств – протягом року;

- здійснення заходів щодо запобігання порушенням суб’єктами господарювання принципів ціноутворення – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року.

 

1.3. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

 

Основні цілі на 2015 рік:

- створення умов для подальшого нарощування експортоспроможного потенціалу регіону;

- поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій як передумови для економічного зростання;

- всебічна регіональна підтримка пріоритетних інвестиційних проектів у життєво важливих сферах розвитку району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- відновлення інфраструктури сільських населених пунктів району;

- збільшення обсягів залучення капітальних інвестицій на 10 %.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- впровадження в районі третьої фази Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - громади - учасники проекту – протягом року;

- Участь у швейцарсько-українському проекті «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO - громади - учасники проекту – протягом року;

- активізувати роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в підборі та підготовці вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення для передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів – виконкоми сільських рад, відділ Держземагенства та відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- поширення інформації про район як привабливий для інвесторів регіон, виготовлення презентаційних матеріалів, оновлення веб- сайту райдержадміністрації – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти забезпеченню фінансової підтримки підприємств, які реалізують, або планують реалізувати інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток району - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- залучення підприємств та організацій району до участі у міжнародних та загальнонаціональних виставково-ярмаркових заходах - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- використання всіх можливих ресурсів для просування товарів і послуг, виробниками яких є підприємства району, на зовнішньому ринку, в т.ч. шляхом представлення їх на регіональних, національних та міжнародних виставках, використання Інтернет - каналів та медіа-ресурсів – галузеві управляння і відділи райдержадміністрації – протягом року;

- передбачити розміщення інвестиційно-привабливих ділянок у генеральних планах територій та їх презентація потенційним інвесторам – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій – протягом року;

- опрацювання можливостей щодо розвитку міжнародного співробітництва - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- підготовка проектів соціально-економічного розвитку району - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- сприяти створенню нових підприємств з іноземними інвестиціями, розширення діяльності функціонуючих - виконкоми сільських рад, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року.

 

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

2.1. Розвиток промисловості

 

Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечення позитивної динаміки промислового виробництва;

- розміщення нових промислових підприємств на вільних земельних ділянках;

- збільшення частки підприємств, що виробляють промислову продукцію, у загальній кількості підприємств малого бізнесу.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів реалізації промислової продукції ПП «Кременчукгумотехніка» на 2%;

- зміцнення позицій ТОВ «Крем Мікс» на ринках збуту продукції;

- зменшення частки збиткових підприємств району та обсягів збитків на 1,5%.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- здійснення контролю за недопущенням промисловими підприємствами району заборгованості по податках та виплаті заробітної плати працівникам - промислові підприємства району, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти збільшенню обсягів виробництва промислової продукції ПП «Кременчукгумотехніка» підвищенню її конкурентоспроможності, максимальному завантаженню існуючих виробничих потужностей – галузеві управління райдержадміністрації, промислові підприємства району – протягом року;

- зміцнення позицій ТОВ «Крем Мікс» на ринках збуту продукції промислові підприємства району – протягом року;

- сприяти збільшенню обсягів виробництва промислової продукції, підвищенню її конкурентоспроможності, максимальному завантаженню існуючих виробничих потужностей – галузеві управління райдержадміністрації, промислові підприємства району – протягом року;

- сприяти збільшенню обсягів виробництва промислової продукції, підвищенню її конкурентоспроможності, максимальному завантаженню існуючих виробничих потужностей – галузеві управління райдержадміністрації, промислові підприємства району – протягом року;

- підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання Кременчуцького району, зменшення частки збиткових підприємств району та обсягів збитків - відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, районна робоча група з питання підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання – протягом року;

- інформування потенційних інвесторів щодо вільних земельних ділянок, які пропонуються під розміщення промислового виробництва – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських рад, відділ Держземагенства – 1 квартал 2015 року;

- проведення спільних заходів (нарад) щодо можливості коопераційних зв’язків між підприємствами району – галузеві управління і відділи райдержадміністрації – протягом року.

 

2.2. Розвиток агропромислового комплексу та сільських територій

 

Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу району, активне залучення нових інвестицій в сільське господарство, сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського виробництва;

- підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства на 10-15%;

- використання високоврожайних сортів і гібридів культур, їх своєчасне сортооновлення;

- впровадження системи захисту сільгоспкультур на базі раціонального використання агротехнічних, хімічних, біологічних прийомів;

- виконання комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням родючості та охороною земель сільськогосподарського призначення;

- підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства;

- подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку, створення умов для розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі сільськогосподарської продукції;

- продовження роботи з технічного та технологічного оновлення агропромислового комплексу;

- поліпшення соціальної інфраструктури сільських населених пунктів.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваним у 2014 році на 2,7 %, в тому числі рослинництва – на 3,3 %, тваринництва – 1,6 %;

- надходження до місцевого бюджету коштів від використання земельних ділянок (паїв);

- встановлення розміру орендної плати на рівні не нижче 5% від вартості земельного паю.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- активізувати роботу щодо залучення інвестицій в агропромисловий комплекс для оновлення і модернізації основних засобів виробництва, впровадження сучасних технологій у сільському господарстві – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення формування та ефективного використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – I півріччя 2015 року;

- відтворення та підвищення родючості ґрунтів, шляхом збільшення обсягів застосування добрив - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- оптимізація структури посівних площ та освоєння науково обґрунтованих сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ Держземагенства в Кременчуцькому районі, підприємства агропромислового комплексу – I півріччя 2015 року;

- розширення площ вирощування картоплі та овочів в сільськогосподарських підприємствах, в тому числі фермерських господарствах - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – II квартал 2015 року;

- нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції - підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- продовжити активну роботу по оновленню і укріпленню матеріально-технічної бази підприємств АПК, впровадженню новітніх технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- нарощування чисельності поголів’я худоби та птиці, збільшення їх продуктивності в сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління ветеринарної медицини в Кременчуцькому районі, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій утримання, годівлі тварин - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління ветеринарної медицини в Кременчуцькому районі, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- стимулювання створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з заготівлі, переробки та збуту продукції рослинництва і тваринництва - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські (селищні) ради – протягом року.

 

2.3. Будівництво та житлова політика

Основні цілі на 2015 рік:

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування від попереднього року;

- корегування та відновлення генеральних планів, виготовлення проектів зонування території та детальних планів території сільських населених пунктів Кременчуцького району;

- розроблення та затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру району;

- підготовка матеріально-технічної бази та створення містобудівного кадастру;

- включення ново виявлених об'єктів історичної і культурної спадщини Кременчуцького району до переліку пам’яток місцевого значення та виготовлення відповідної документації;

- забезпечити виконання районного плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки;

- забезпечувати контроль за врахуванням потреб маломобільних груп населення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтах існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування;

- корегування та оновлення генеральних планів, виготовлення проектів зонування території та детальних планів території сільських населених пунктів Кременчуцького району;

- відповідно до регіональної цільової Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки здійснити впровадження 1 етапу створення містобудівного кадастру  та відповідної служби при спеціально уповноваженому органні містобудування та архітектури у Кременчуцькому районі.

- розробити та затвердити Програму створення та ведення містобудівного кадастру Кременчуцького району;

- забезпечення об’єктів культурної спадщини обліковою документацією;

- включення ново виявлених об'єктів історичної і культурної спадщини міста Кобеляки до переліку пам’яток місцевого значення;

- запобігання негативним техногенним та екзогенним процесам, їх впливу на технічний стан будівель з їх раціональним використанням і реставрацією об'єктів нерухомої спадщини.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- забезпечувати надання методологічної та організаційної допомоги органам місцевого самоврядування району з питань розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації у порядку, передбаченому законодавством – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації -  протягом року;

- сприяти впровадженню в дію Державних житлових програм та реалізацію основних положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- запровадити систему моніторингу щодо стану містобудівної документації в районі – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- провести корегування та оновлення генеральних планів, виготовлення проектів зонування території та детальних планів території сільських населених пунктів району – органи місцевого самоврядування, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації  - протягом року;

- розроблення та затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру району – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- переглянути штатний розклад райдержадміністрації з виділенням відповідних одиниць, які повинні бути у спеціально уповноваженому органні містобудування та архітектури для організації та ведення містобудівного кадастру (2 особи) – райдержадміністрація, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- здійснити організаційно-фінансові заходи для знаходження матеріально-технічної можливості для переведення існуючої містобудівної документації в електронний вигляд – сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;.

- завершити роботу з облаштування необхідними засобами для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будівель органів місцевого самоврядування, закладів медицини, освіти та культури тощо та передбачити відповідні кошти із місцевих бюджетів – органи місцевого самоврядування, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації  - протягом року;

- сприяти обладнанню в кожному населеному пункті існуючих об’єктів громадського призначення, прилеглих територій , вулично-дорожньої мережі, що є не пристосовані для мало мобільних груп населення (МГН), спеціальними допоміжними засобами для забезпечення оптимальної доступності – органи місцевого самоврядування, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - протягом року;

- передбачити виготовлення відповідних документів щодо режиму використання об’єктів культурної спадщини та пов’язаних з ними територій залежно від типу та категорії пам’яток (охоронні зони пам’яток) – органи місцевого самоврядування, сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації  протягом року.

- в 2015 році провести реконструкцію наступних об’єктів:

- реконструкцію з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів;

- реконструкція Центру культури і дозвілля по вул. Київська,129 в с.Піщане;

- реконструкція Пришибського будинку культури с. Пришиб;

- реконструкція дитячого садка «Чебурашка» с. Пришиб;

- реконструкція 2-х поверхового 16 квартирного житлового будинку по вул. Молодіжна,3 с. Пришиб;

- в 2015 розпочати будівництво наступних об’єктів:

- будівництво водогону в с. Садки

- будівництво та реконструкція зовнішніх мереж системи водопостачання в с. Максимівка

- підвідний газопровід с. Радочини, с. Яремівка;

- розпочати капітальний ремонт будинку культури в с. Потоки;

- водопроводу в населених пунктах Пришибської сільської ради;

- магістрального водопроводу до населених пунктах Пришибської сільської ради (підвідні);

- локальних очисних споруд, каналізування та водовідведення в                с. Пришиб.

 

2.4. Розвиток інфраструктурних секторів

2.4. Розвиток інфраструктурних секторів

 

Основні цілі на 2015 рік:

- задоволення потреб населення та економіки району в послугах транспорту і зв’язку, подальший розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- ремонт дороги по вул. О.Вовка в с. Червона Знам’янка протяжністю 1,8 км;

- будівництво дороги по вул. Гоголя в с. Червона Знам’янка протяжністю 1,1 км.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- подальше впровадження високорентабельних послуг зв`язку на базі новітніх технологій ;

- сприяння сталій роботі підприємств галузей транспорту, зв’язку та дорожнього господарства - сектор житлово-комунального господарства

та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- оновлення рухомого складу транспорту – транспортні підприємства району – протягом року;

 - забезпечення відшкодування підприємствам транспорту втрат доходів перевезень пільгових категорій населення в межах виділених з державного бюджету коштів – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- утримання в належному стані існуючої мережі доріг, забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів – виконкоми сільських рад – протягом року;

- поточний ремонт автобусних зупинок у всіх населених пунктах району – виконкоми сільських рад та філія «Кременчуцька дорожня експлуатаційна дільниця» ДП «Полтавський облавтодор» – протягом року.

 

 

2.5 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності

 

Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечення стабільного енергопостачання, у першу чергу для населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

- скорочення обсягів споживання енергоносіїв бюджетними закладами;

- впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі та житлово-комунальному господарстві району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- забезпечення щорічного зменшення споживання енергоносіїв (електричної енергії, природного газу) та втрат питної води в обсягах не менше 15 відсотків;

- забезпечення зовнішнього вуличного освітлення в с.Омельник протяжністю 1,940 км.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- забезпечення ефективного і надійного функціонування регіональної системи розподільних електромереж – філії ПАТ «Полтаваобленерго», сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення моніторингу за повнотою і своєчасністю розрахунків за спожиті природний газ та електроенергію – сектор житлово-комунального господарства райдержадміністрації, газопостачальні підприємства, філії ПАТ «Полтаваобленерго», сільські ради – протягом року;

- зменшення обсягів споживання природного газу та теплової енергії в бюджетній сфері на 15%, порівняно з показниками 2014 року – бюджетні установи району – протягом року;

- запровадження постійного моніторингу за станом використання паливно-енергетичних ресурсів та ходом реалізації енергозберігаючих заходів – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення частки альтернативних (відновлюваних) видів палива в енергетичному балансі району - – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- модернізація систем теплопостачання бюджетних установ з переведенням на використання твердопаливних брикетів (пелетів, біомаси), із встановленням котлів з автоматичною подачею палива – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- залучення інвестиційних та кредитних ресурсів на реалізацію енергозберігаючих проектів у бюджетній сфері, виробництві та надання енергозберігаючого обладнання, матеріалів та послуг – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- координація роботи з обміну досвідом в частині інноваційних засад енергоефективного, енергоощадного будівництва та його впровадження при реалізації інвестиційних проектів із залученням ґрантових коштів – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення максимальної поінформованості населення про проблеми енергозбереження, енергоощадності та шляхи їх вирішення – сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- поточний ремонт відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії; системи опалення центральної (котельня, пральня, гараж) районної лікарні - центральна районна лікарня, сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення зовнішнього вуличного освітлення в с. Омельник.

 

 

 

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

 

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

 

Основні цілі на 2015 рік:

- розширення сфери застосування праці;

- «детінізація» зайнятості та зменшення диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили;

- сприяння продуктивній і вільно обраній зайнятості;

- підвищення економічної активності населення.

- повернення незайнятих громадян до економічно-доцільної діяльності, реалізації додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- створення 360 нових робочих місць;

- підвищення рівня охоплення активними заходами сприяння зайнятості населення до 75 %.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з працедавцем - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення розширення сфери застосування праці за рахунок збереження існуючих та створення нових робочих місць - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- підвищення ефективності роботи з працедавцями на предмет пошуку вільних робочих місць та вакантних посад з метою забезпечення роботою клієнтів служби зайнятості - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- стимулювання розвитку обслуговуючих підприємств, фермерських господарств за рахунок залучення незайнятого населення на селі – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння працевлаштуванню незайнятого населення, насамперед категорій, котрі мають низький рівень конкурентоспроможності на ринку праці, молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями, мешканців села - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян за рахунок розширення практики підготовки кадрів з числа безробітного населення на замовлення працедавців під конкретні робочі місця, стажування безпосередньо на робочих місцях – Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- залучення безробітних громадян до участі в оплачуваних громадських роботах - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- сприяння навчанню, перенавчанню та підвищенню кваліфікації безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- створення спеціалізованих робочих місць для працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- розширення інформаційних та консультаційних послуг щодо залучення до трудової діяльності молоді, особливо тієї, котра вперше шукає роботу; жінок, котрі мають дітей та тривалий час не працювали; осіб передпенсійного віку та з інвалідністю, у тому числі з метою протидії неврегульованій міграції - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року;

- проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл та безробітними з метою формування в них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах ринку праці, зокрема робітничих професіях - Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості – протягом року.

 

3.2. Соціальний захист

 

- Основні цілі на 2015 рік

- забезпечення надання і виплати вчасно та в повному обсязі компенсацій, пільг і матеріальної допомоги;

- забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами та пенсіонерами (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам  похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги»);

- забезпечення проведення реабілітації дітей – інвалідів у Кременчуцькому міському центрі реабілітації дітей-інвалідів центрах реабілітації за рахунок асигнувань, врахованих при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

- створення умов безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями  до об’єктів соціальної інфраструктури;

- надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей:

- стабільне та планомірне виконання основних завдань і впровадження заходів не можливе без фінансового забезпечення виплат: державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 41000,00 тис. грн; житлових субсидій – 2500,0 тис. грн; компенсацій і пільг – 7500,0 тис. гривень;

- затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності районної ради ветеранів – 50,0 тис. гривень.

- компенсацій фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами та пенсіонерами (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги)» 205,0 тис. гривень;

- на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та пенсіонерів за рахунок коштів районного бюджету - 60,0 тис. гривень;

- для надання одноразової допомоги малозабезпеченим та одиноким громадянам району 60,0 тис. гривень.

 

Основні завдання на 2015 рік

- забезпечення постійного контролю за наданням державних допомог, пільг та компенсацій – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- надання цільової підтримки дітям, дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та з малозабезпечених сімей – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року.

 

3.3. Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово окупованих територій

 

Основні цілі на 2015 рік

- надання державних допомог сім’ям, які приїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

- надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

- надання державних допомог сім’ям, які приїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

- надання цільової підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік

- забезпечення постійного контролю за наданням державних допомог сім’ям, які приїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- надання цільової підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року.

 

3.4 Пенсійне забезпечення

Основні цілі на 2015 рік:

- формування, ведення та використання даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- дотримання норм Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»;

- забезпечення своєчасного фінансування та виплати пенсій, зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду державними коштами;

- забезпечення прозорості фінансових потоків, підвищення платіжної та звітної дисципліни платників страхових внесків та цільове використання коштів;

- сприяння розвитку накопичу вальної системи пенсійного забезпечення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- обмеження максимальних пенсій;

- поступове збільшення пенсійного віку для жінок;

- застосування для призначення пенсії середньої заробітної плати по України за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а для перерахунку пенсії – середньої заробітної плати,  з якої призначено (перераховано) пенсію;

- правильність формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

 

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- контроль за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення оплати праці кожного найманого працівника в залежності від його трудового внеску та не менше встановленого законодавством мінімального рівня оплати праці – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- проведення моніторингу погашення боргів по платежах до Пенсійного фонду підприємствами, які перебувають у різних стадіях банкрутства – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- забезпечення супроводу виконання проваджень з метою  примусового стягнення боргів через органи виконавчої служби за судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- створення в районі атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату менше мінімальної шляхом проведення комплексу інформаційно-роз`яснювальних заходів, зустрічей в трудових колективах – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- інформування застрахованих осіб про набуття права на призначення пенсій через їх роботодавців, проведення роботи по формуванню підготовчої пенсійної справи – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- збільшення кількості отримувачів пенсійних виплат через вкладні рахунки банківських установ – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- забезпечення повноти переадресування пенсій громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО на територію району – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- застосування персоніфікованого обліку страхового стажу та порядку призначення страхових виплат за всіма видами соціального страхування на підставі  даних персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду, які спрямовують на виплати, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року;

- забезпечення організаційно-технічних умов для запровадження накопичу вальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з метою створення актуальної бази застрахованих осіб – управління пенсійного фонду України в Кременчуцькому районі – протягом року.

 

 

3.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основні цілі на 2015 рік:

- реалізація державної політики стосовно підтримки сімей та молоді;

- виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки;

- збільшення фінансування молодіжних програм;

- залучення до здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я, фізичного та духовного розвитку.

 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

Показники

2013р.

звіт

2014р.

очікуване

2015р.

прогноз

2015р.

у % до 2014р.

Кількість осіб/сімей, які знаходилися в складних життєвих обставинах

240

      200

     180

90,0

Кількість осіб/сімей, які знаходилися під соціальним супроводом

105

      70

      60

85,7

Кількість фахівців із соціальної роботи (ставки)

18

      11

      12

109,1

Кількість отримувачів послуг уразливих категорій населення.

783

1020

1150

112,8

 

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- підвищення якості та доступності професійних соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді безпосередньо у територіальних громадах – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з сільськими радами – протягом року;

- забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння розвитку та функціонування сімейних форм виховання дітей – сиріт в дітей позбавлених батьківського піклування – служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей – протягом року.

- організація та участь у проведенні семінарів, «круглих столів», конференцій та інших заходів спрямованих на запобігання насильству в сім’ї, проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи з цього питання - районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення соціально-педагогічних заходів, спрямованих на збереження родинних стосунків, формування навичок відповідального материнства та батьківства, з метою запобігання соціальному сирітству – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із службою у справах дітей райдержадміністрації – протягом року.

 

 

3.6. Охорона здоров’я

 

Основні цілі на 2015 рік:

- виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385;

- збереження і поліпшення здоров’я усіх верств населення, підвищення якості та ефективності медичної допомоги;

- продовження реформування галузі охорони здоров’я в районі;

- збереження і покращання існуючих ресурсів, як кадрових так і матеріальних;

- виконання системи профілактичних медичних оглядів населення;

- оптимізація державних цільових програм у галузі охорони здоров’я;

- упровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій в лікувально-профілактичних закладах району.

 

 

 

 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

Показник

2013р. звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у %

до 2014р.

Захворюваність населення на 1 тисячу населення, всього

313,7

310,0

305,0

98,4

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- зміцнення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні:

- ремонт системи опалення;

- поточний ремонт двох кабінетів поліклініки із заміною віконних блоків;

- поточний ремонт відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;

- встановлення бойлерів підігріву гарячої води у 5 відділеннях стаціонару;

- підготовка до реформування центральної районної лікарні;

- зміцнення матеріально – технічної бази первинної ланки шляхом:

- капітального ремонту приміщень центру ПМСД;

- реконструкція будівлі Кам’янопотоківської АЗПСМ;

- ремонту приміщень Ялинцівського ФАПу;

- завершення капітального ремонту Недогарківської АЗПСМ;

- поточного ремонту Максимівської СЛА;

- продовження капітального ремонту Салівської АЗПСМ;

- завершення реконструкції будівлі Омельницької АЗПСМ;

- будівництва ФАПу в с. Литвиненки;

- придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я району;

- удосконалення системи профілактичних медичних оглядів населення;

- зміцнення кадрового потенціалу первинної ланки, зокрема, укомплектування посад головних лікарів Бондарівської, Кривушівської та Салівської амбулаторій загальної практики – сімейної медицини;

- збільшення в стаціонарах центральної районної лікарні витрат на один ліжко-день: на медикаменти, на харчування;

- збільшення витрат на забезпечення лікарськими засобами, безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення та безкоштовним дитячим харчуванням дітей першого та другого років життя та хворих дітей із малозабезпечених сімей.

 

 

3.7. Освіта

3.7.1. Дошкільна освіта і покращення її якості

Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечення виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», районної  програми «Освіта Кременчуцького району на 2012-2016 роки» в частині розвитку дошкілля;

- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості, забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого шкільного віку;

- розвиток мережі закладів дошкільної освіти з урахуванням потреб населення, суспільних запитів і державних вимог;

- організація системи методичної роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, підвищення кваліфікації, активізації творчого потенціалу педагогічних працівників;

- впровадження здоров’язберігаючих технологій;

- створення умов для особистісного зростання дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних та фізичних особливостей.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- підвищення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 94,0% ;

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів до 20;

- збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах на 20;

- забезпечення стовідсоткової підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі;

- забезпечення дошкільних навчальних закладів медичними працівниками на рівні 96%.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- збільшення показника охоплення дошкільною освітою на 2% – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- реорганізація Салівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в навчально-виховний комплекс з відкриттям дошкільного підрозділу на 20 місць – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- проведення підготовчих заходів зі збільшення груп у дошкільному підрозділі Максимівського НВК – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення реалізації програми «КУРС:Дошкілля» та електронної бази реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення 100% підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- створення консультаційних пунктів при Малокохнівській, Чечелевській, Садківській, Салівській загальноосвітніх школах, Піщанській гімназії – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- підвищення кваліфікації працівників шляхом курсової перепідготовки (12 осіб) та заочного навчання (8 осіб) – – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- впровадження заходів з енергозбереження – – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, в тому числі шляхом збільшення вартості харчування на 5% – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, оновлення спортивних майданчиків – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- завершення реконструкції другої черги ДНЗ «Чебурашка» (с.Пришиб), приміщення Салівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчий комітет Пришибської сільської ради – протягом року.

 

3.6.2. Підвищення якості загальної середньої освіти

Основні цілі на 2015 рік:

- виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України від 20.12.00 №1356/2000 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», від 02.06.98 №580/1998 «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти», від 20.03.08 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», районної програми «Освіта Кременчуцького району на 2012-2016 роки»;

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення стовідсоткового охоплення дітей навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти;

- впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- інформатизація навчального-виховного процесу;

- створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з особливими потребами;

- профілізація старшої школи;

- забезпечення підвезення учнів та вчителів до місць навчання та додому.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- охоплення дітей навчанням для отримання повної загальної середньої освіти на рівні 100% ;

- забезпечення 100% продовження навчання випускниками 9-х класів;

- забезпечення середньої наповнюваності класів на рівні 12,9 учнів; 7,5 учнів на 1 вчителя;

- 100% забезпечення індивідуального навчання від потреби;

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами;

- підключення 100 % навчальних закладів до мережі Інтернет;

- охоплення профільним навчанням 60% учнів старших класів;

- забезпечення підвезення учнів до місця навчання та додому на рівня 100%  від потреби;

- охоплення гарячим харчуванням 90% учнів;

- охоплення літнім відпочинком у таборах з денним перебуванням та таборах праці та відпочинку – 51% учнів.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- забезпечення стовідсоткового охоплення та постійного контролю за навчанням дітей та відвідуванням навчальних занять – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- сприяння освіті осіб з особливими потребами шляхом організації інклюзивного та індивідуального навчання – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- розширення мережі профільних класів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – до 01.09.2015;

- надання цільової підтримки обдарованим дітям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та з малозабезпечених сімей – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- забезпечення організованого підвезення учнів на рівні 100% – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- придбання автобусу для підвезення учнів Зарудянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – до 01.09.2015;

- забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань вивчення профільних предметів, викладання курсів за вибором, факультативів, спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2015 році – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – І-ІІІ квартал 2015 року;

- впровадження заходів з енергозбереження – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- реконструкція теплогенераторної Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів та котельні Садківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у теплогенераторну – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – до 15.10.2015;

- забезпечення якісного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення охоплення гарячим харчуванням до 90% – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- придбання навчальних комп’ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- підключення до мережі Інтернет Зарудянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- охоплення літнім відпочинком в таборах з денним перебуванням та таборах праці та відпочинку 51% учнів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити путівками до позаміських дитячих оздоровчих таборів 30 дітей з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року;

- організація роботи профільних змін для здібних та обдарованих учнів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – червень-серпень 2015 року;

- модернізація спортивних майданчиків – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом року.

 

3.7.3. Підвищення рівня позашкільної освіти

 Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечити виконання Закону України «Про позашкільну освіту», районної програми «Освіта Кременчуцького району на 2012-2016 роки» в частині підтримки здібної та обдарованої молоді;

- збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

- вдосконалення діяльності територіального відділення Малої академії наук України;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збереження мережі позашкільних навчальних закладів;

- підвищення рівня охоплення позашкільною освітою до 55%;

- проведення літнього відпочинку здібних та обдарованих дітей у 6 таборах з профільними змінами.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- збереження, вдосконалення та оптимізація мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків відповідно до запитів обдарованої молоді – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- розширення мережі навчальних закладів, на базі яких працюють гуртки та секції позашкільних закладів, в тому числі і за рахунок дошкільних навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних
навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення літнього оздоровлення та відпочинку здібних та обдарованих дітей та молоді – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення участі вихованців у заходах обласного та Всеукраїнського рівнів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року.

 

3.8. Культура

 

Основні цілі на 2015 рік:

- підвищення духовно – інтелектуального потенціалу населення району;

- збереження національної, культурної спадщини;

- перетворення бібліотечних закладів в осередки духовності, центри інформаційного забезпечення населення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення кількості гуртків народної творчості, порівняно з 2013 роком, на 0,5% ;

- підвищення надходжень за надання платних послуг та оренди приміщень на 10% ;

- збільшення кількості екскурсій на туристичних маршрутах району на 5% ;

- кількість споживачів послуг сільського зеленого туризму підвищилась на 3%.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- сприяння збереженню та повноцінному функціонуванню наявної мережі закладів культури, кадрового потенціалу – сектор культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

- проведення регіонального фестивалю «Омельницьке розмаїття» - відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконком Омельницької сільської ради - вересень;

- завершення реконструкції з прибудовою Пришибського сільського будинку культури – виконком Пришибської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- завершення газифікації Білецьківського будинку культури - виконком Білецьківської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації – липень - грудень;

- капітальний ремонт Потоківського центру культури і дозвілля – виконком Потоківської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- капітальний ремонт фойє Майбородівського будинку культури - виконком Майбородівської сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації – січень-червень;      

- капітальний ремонт покрівлі Омельницького культурно – спортивного комплексу, капітальний ремонт Омельницької бібліотеки-філії – виконком Омельницької сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- реконструкція братської могили воїнів Великої Вітчизняної війни в с. Єристівка – виконком сільської ради, сектор культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- охорона та збереження культурної спадщини – виконкоми сільських рад, сектор культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

- поповнення фонду бібліотечної системи - сектор культури і туризму райдержадміністрації (протягом року).

 

3.9. Фізична культура і спорт

Основні цілі на 2015 рік:

- реалізація державної політики стосовно підтримки сімей та молоді;

- виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки;

- збільшення фінансування молодіжних програм;

- залучення до здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я, фізичного та духовного розвитку.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення відсотку населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи порівняно з очікуваним у 2015 році на 0,1%;

- збереження мережі гуртків районної ДЮСШ, збільшення частки дітей, залучених до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі та секціях на базі загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад спільно з районною організацією ВФСТ «Колос» – протягом року;

- забезпечення розвитку інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку громадян, закінчення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Ялинці Кременчуцького району - відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських рад та загальноосвітніми навчальними закладами – протягом року;

- забезпечення підготовки та участі спортсменів різних вікових категорій у обласних та всеукраїнських змагання - відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з районною організацією ВФСТ «Колос» та районною дитячо-юнацькою спортивною школою – протягом року.

 

3.10. Житлово-комунальне господарство

 

Основні цілі на 2015рік:

– безумовне виконання положень і завдань «Районної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства», розширення спектру надання житлово-комунальних послуг та відповідно підвищення їх якості, а також:

виконання Законів України «Про відходи» та «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення;

вирішення питання централізованого збирання твердих побутових відходів;

реконструкція і розвиток централізованих систем водопостачання та водовідведення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- придбання 1 сміттєвоза для Потоківської сільської ради;

- придбання 1 асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради;

- завершення будівництва систем водопостачання протяжністю 4,5 км;

- реконструкція водопостачання та водовідведення протяжністю 8 км;

- реконструкція 1-го 16-ти квартирного житлового будинку в с.Пришиб.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- придбання сміттєвоза для Потоківської сільської ради;

- придбання асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради;

- будівництво вуличного водогону централізованого водопостачання для забезпечення питною водою жителів села Пришиб;

- будівництво водогону в с.Садки;

- будівництво підкачуючої станції в с.Садки;

- реконструкція 16-ти квартирного житлового будинку № 6 по вул. Молодіжній в с.Пришиб;

- охопити до 55% населених пунктів району комунальними послугами за рахунок існуючих комунальних підприємств.

 

3.11. Туристична та рекреаційно-курортна сфери

 

Основні цілі на 2015 рік:

- забезпечення раціонального використання природних територій;

- розвиток ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні».

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- проведення 15 екскурсій по регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»;

- розробка проекту «Створення художньої портретної галереї академіка В.І.Вернадського»;

- надання послуг сільського туризму господарями садиб сіл Омельник, Піщане, Білецьківка, Чечелеве, Келеберда на суму 31,0 тис. гривень.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- проведення районного семінару для працівників клубних і бібліотечних закладів з питань розвитку туризму на Кременчуччині, засідань клубів за інтересами на теми «Приваби зеленого туризму», «Народні умільці району»;

- вдосконалення туристично-екскурсійних маршрутів «Історико-культурні пам’ятки», «Місцями бойової слави», «До народних умільців»;

- поновлення спеціальної культурно-мистецької програми для обслуговування туристів, яка сприятиме підтримці національного мистецтва, пропаганді народних звичаїв, традицій та обрядів;

- прийняття участі народних умільців у місцевих виставках-ярмарках та у Національному Сорочинському ярмарку-2015;

- проведення екскурсій в селах Келеберда, Омельник та по регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»;

- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району - сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад - протягом року;

- сприяння розвитку туризму в районі та створення умов для задоволення рекреаційних потреб населення – сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад - протягом року;

- проведення туристичних екскурсій по розробленим маршрутам – сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад - протягом року;

- надання послуг сільського туризму господарями садиб сіл Омельник, Піщане, Білецьківка, Чечелеве, Келеберда - сектор культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад - протягом року.

 

3.12. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

Основні цілі на 2015 рік:

 - впровадження наступних форм розповсюдження інформації про діяльність органів державного управління: випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-відеоматеріалів, інформаційних збірників, експрес-інформації; проведення прес-конференцій, брифінгів, політичних діалогів, телевізійних дебатів, «круглих столів», прес-клубів, інтерв’ю з керівниками органів державної влади; підготовка і проведення теле- і радіопередач; забезпечення публікацій (виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади; створення архівів інформації про діяльність органів державного управління; розміщення веб-сторінок в мережі Інтернет про орган влади та його діяльність;

.- проведення консультацій з громадськістю щодо: залучення громадян до участі в управлінні державними справами; надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органу виконавчої влади; забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності органу виконавчої влади.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- підвищення громадської активності;

- активізація роботи громадських організацій;

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- організація регулярних публікацій в друкованих та електронних засобах масової інформації матеріалів про діяльність державної влади – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом року;

- проведення інформаційної кампанії для надання попередніх відомостей з питань, винесених на обговорення – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом року;

- створення на веб-сайті райдержадміністрації окремий розділ з питань проведення консультацій з громадськістю – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом року;

- утворення робочої групи з питань організаційного забезпечення обговорення проблемних питань пов’язаних з громадськістю – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом року;

- установлення регламенту подання пропозицій – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом року;

- проведення моніторингу громадської думки обговорення та оцінки його результатів – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом;

- сприяння розвитку оприлюднення результатів обговорення проблемних питань з громадськістю – сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації – протягом.

 

3.13 Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2015 рік:

- охорона і раціональне використання природних рослинних та водних охорона і раціональне використання природних рослинних та водних ресурсів;

- зменшення техногенного навантаження та забезпечення екологічно безпечного проживання населення;

- попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- ефективне використання земель сільськогосподарського призначення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів;

- забезпечення збереження ландшафтної, ценотичної, флористичної та фауністичної репрезентативності та унікальності природо-заповідної мережі Кременчуцького району;

- поступове переведення водопостачання в сільських населених пунктах на більш глибокі підземні водні горизонти.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів;

- збереження пам’яток природи, ландшафтних парків та заказників місцевого значення по Білецьківській, Демидівський, Кам’янопотоківський, Келебердянській, Максиміський та Потоківській сільських радах;

- збереження генофонду рослинного і тваринного світу у межах території ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»;

- продовження робіт по берегоукріпленню Кременчуцького водосховища в районі с. Максимівка та Недогарківської сільської ради;

- продовження робіт по залісненню малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення на території Кременчуцького району та догляду за молодими лісовими насадженнями;

- забезпечення ефективного використання коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на заходи, пов’язані з збереженням довкілля і вирішенням земле охоронних завдань;

- забезпечення систематичного збирання і видалення твердих побутових відходів з території населених пунктів, посилення уваги з боку місцевих органів влади за санітарно-екологічним станом підпорядкованих територій та місць зберігання твердих побутових відходів.

 

IV РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2015 році закріпити позитивні тенденції економічного розвитку району, посилити соціальну складову та перейти до стійкого економічного зростання, а саме:

забезпечення приросту валової доданої вартості на 5,2 відсотка, а обсягів промислового виробництва – на 2,0 відсотка;

приріст валової продукції сільського господарства на 2,9%;

збільшення надходжень до бюджету району на 4,1%;

збільшення обсягів інвестицій в основний капітал;

зростуть обсяги інвестицій в соціальний розвиток села;

приріст прямих іноземних інвестицій очікується на рівні попереднього року;

зростання роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм господарювання на 14 відсотків 15,5 млн. грн

зростання середньомісячної заробітної плати на 0,1% до 2759 грн;

в усіх сферах економічної діяльності буде створено 370 нових робочих місць.

 

 

 

ЧАСТИНА IІІ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку Кременчуцького району на 2015 рік

 

Показник

Один.

виміру

2013р. звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

40,2

39,8

39,6

99,5

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

222,6

237,6

250,0

105,2

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

114,1

96,1

93,1

 

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

110,1

105,9

108,0

102,0

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

494,7

451,8

456,0

102,9

у % до попереднього року

%

 

91,3

102,9

 

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

43,4

44,1

44,5

100,9

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

62,8

48,2

50,2

104,1

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

53,9

41,5

42,1

101,4

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

91,9

107,2

122,7

114,4

у % до попереднього року**

%

93,5

105,1

101,3

 

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

96,0

78,8

87,1

110,5

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

99,9

71,0

96,2

135,5

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

2330,5

1931,4

2134,8

110,7

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

0,41

0,21

0,21

100,0

у % до попереднього року

%

107,9

51,2

100,0

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

10,3

5,3

5,3

100,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

46

46

46

100,0

Середньомісячна заробітна плата

грн.

2656

2756

2759

100,1

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

104,1

103,8

100,1

 

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

280

370

370

100,0

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

                                                               Промисловість

Показники

Один. виміру

2013 звіт

2014 очікуване

2015 прогноз

2015 у % до 2014

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

110162

105900

108010

102

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

64,2

96,1

102

Х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Основна промислова продукція у натуральному виразі (гумова продукція)

шт.

тонн

19903

18967,6

19403,8

102,3

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

94,8

95,3

102,3

Х

 

 

 

 

Випуск продукції переробної промисловості агропромислового комплексу у 2015 році

 

Показники

Один.

виміру

2013. звіт

2014. очікуване

 

2015. прогноз

2015.

у % до

2014.

Цукор-пісок з цукрових буряків

тис.тонн

 

 

 

 

Олія

тис.тонн

537,6

560,0

616,0

110,0

Кондитерські вироби

тис.тонн

 

 

 

 

Макаронні вироби

тонн

 

 

 

 

Борошно

тис.тонн

1094,7

1906,0

2135

112,0

Крупа

тис.тонн

293,3

420,0

483,0

115,0

Масло тваринне

тис.тонн

 

 

 

 

Молоко оброблене рідке

тис.тонн

 

 

 

 

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

тис.тонн

 

 

 

 

Консерви молочні

тис.тонн

 

 

 

 

Продукти кисломолочні

тис.тонн

 

 

 

 

М’ясо і субпродукти І категорії

тис.тонн

 

 

 

 

Ковбасні вироби

тис.тонн

 

 

 

 

Хліб і хлібобулочні вироби

тис.тонн

483,6

600,0

660,0

110,0

Безалкогольні напої

тис.дал

 

 

 

 

Мінеральні води

тис.дал

 

 

 

 

Сири жирні (вкл. бринзу)

тис.тонн

 

 

 

 

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

 

 

 

 

Спирт етиловий

тис.дал

 

 

 

 

Овочі консервовані натуральні

тис.тонн

 

 

 

 

Овочі, фрукти консервовані  з додаванням оцту

тис.тонн

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Показники

2013р. звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

494,7

451,8

456,0

102,9

у відсотках до попереднього року

 

91,3

102,9

 

 в тому числі: рослинництво

395,1

351,9

361,6

102,7

                        тваринництво

99,6

99,9

103,4

103,5

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

109

78,7

81,1

103,0

цукрові буряки фабричні

11

8

10

125

олійні культури-всього

27,4

17,5

18,4

105,1

в тому числі: соняшник

16

11,2

11,8

105,4

                 картопля

74

82,4

83,2

101,0

                 овочі

39

44,8

45,7

102,0

                 баштанні культури

1,1

0,8

1,0

125,0

                 плоди та ягоди

12,4

10,8

11,2

103,7

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

1,2

1,1

1,2

109,1

у забійній вазі

0,7

0,7

0,7

100,0

                 молоко

12,5

13,5

14,2

105,2

                яйця, млн. штук

112,6

110,3

111,4

101,0

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

0,1

0,1

0,1

100,0

 

 

 

Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2012/2013

Маркетинго-вий рік

2013/2014

Маркетинго-вий рік

2014/2015

Маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

85,3

126,4

96,2

1.1. Внутрішнього ринку – всього

54,6

55,6

56,0

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

4,8

4,9

5,0

1.1.2. насіння

6,1

6,2

6,3

1.1.3. кормові цілі

9,0

9,4

9,2

1.1.4 інше

34,7

35,1

35,5

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

13,3

53,3

22,6

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

17,4

17,5

17,6

ІІ. Пропозиції продукції – всього

85,3

126,4

96,2

2.1. Внутрішнього ринку – всього

85,3

126,4

96,2

2.1.1. Власне виробництво

68

109

78,7

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

17,3

17,4

17,5

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

118,4

121,6

125,6

 

 Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тис. тонн)

Показник

2013 рік

звіт

2014  рік

очікуване

2015 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

12,5

13,5

14,2

1.1. Внутрішнього ринку – всього

9,9

10,3

10,5

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

9,3

9,7

9,9

1.1.2. інше споживання

0,6

0,6

0,6

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

2,6

3,2

3,7

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

12,5

13,5

14,2

2.1. Внутрішнього ринку – всього

12,5

13,5

14,2

2.1.1. Власне виробництво

12,5

13,5

14,2

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

230,9

240,5

245,5

 

 

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2013 рік

звіт

2014 рік

очікуване

2015 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

2,2

2,2

2,3

1.1. Внутрішнього ринку – всього

2,2

2,2

2,3

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2,2

2,2

2,3

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

2,2

2,2

2,3

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,7

0,7

0,7

2.1.1. Власне виробництво

0,7

0,7

0,7

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,5

1,5

1,6

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

53,7

55,0

56,0

 

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                               (млн. штук)

Показник

2013 рік звіт

2014 рік

очікуване

2015 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

112,6

110,3

111,4

1.1. Внутрішнього ринку – всього

15,4

15,5

15,6

1.1.1. фонд споживання

13,9

13,9

13,9

1.1.2. інше споживання

1,5

1,6

1,7

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

97,2

94,8

95,8

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

112,6

110,3

111,4

2.1. Внутрішнього ринку – всього

112,6

110,3

111,4

2.1.1. Власне виробництво

112,6

110,3

111,4

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

345

346

347

 

Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                                              (тис. тонн)

Показник

2012/2013

Маркетинговий рік

2013/2014

Маркетинговий рік

2014/2015

Маркетинговий рік

І. Попит на продукцію – всього

0,5

0,5

0,5

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,5

0,5

0,5

         з нього:

-

-

-

1.1.1. фонд споживання

0,5

0,5

0,5

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

13,2

13,4

13,6

ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,5

0,5

0,5

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,5

0,5

0,5

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

0,5

0,5

0,5

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

 

 

Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2012/2013

Маркетинговий рік

2013/2014

Маркетинговий рік

2014/2015

Маркетинговий рік

І. Попит на продукцію – всього

1,5

1,5

1,5

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,5

1,5

1,5

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1,5

1,5

1,5

1.1.2. формування держпродрезерву

 

 

 

1.1.3. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

36,7

36,8

36,9

ІІ. Пропозиції продукції – всього

1,5

1,5

1,5

2.1. Внутрішнього ринку – всього

 

 

 

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,5

1,5

1,5

 

Споживання основних продуктів харчування

в Полтавській області за 2012-2013 роки

                                                                                     (на одну особу, за рік; кг)

Назва продукту

2012

2013

М’ясо та м’ясопродукти,

вкл. субпродукти і жир - сирець

53,7

55,0

Молоко та молочні продукти

230,9

240,5

Яйця, шт.

338

339

Хлібні продукти (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно; крупи, борошно, бобові)

118,4

121,6

Картопля

143,4

143,4

Овочі та баштанні продовольчі культури

196,9

190,2

Плоди, ягоди та виноград (без переробки на вино)

54,9

57,6

Риба та рибні продукти

13,2

13,7

Цукор

35,4

36,6

Олія

12,0

12,3

 

 

Трудові ресурси

Показники

2013р.

звіт

2014 рік

очікуване

2015 рік

прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

39,1

40,0

40,5

101,2

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.

25,0

25,2

25,5

101,2

Фіксований ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

1659

1720

1750

101,7

 

 

 

Показники розвитку малого підприємництва

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

 

2015р.

прогноз

Обсяг реалізовано продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млрд. грн.

238,4

239,0

242,1

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

44,6

44,7

44,8

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

903

881

886

Частка кількості зайнятих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих працівників підприємств, %

47,9

47,6

47,8

 

 

П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

Перелік об’єктів

2014 рік

очікуване

2015 рік

прогноз

Загальна площа житла, всього (тис. кв. метрів загальної площі)

4000

4500

Реконструкція з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів

-

800м2 трен. площ. 400уч.місць

 

Капітальний ремонт будинку культури с. Потоки

-

640м2

 

Реконструкція Центру культури і дозвілля по вул. Київська,129 у с. Піщане

-

1131,7 м2

 

 

Показники здоров`я

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

313.7

305.0

300.0

98.4

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

33.5

42.0

50.0

119.0

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

36.4

34.0

32.0

94.1

злоякісні новоутворення

2.6

2.5

2.4

96.0

активний туберкульоз

1.1

0.6

0.5

83.3

хвороби органів дихання

109.7

100

95

95.0

хвороби органів травлення

21.7

21.0

20.0

95.2

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

17.1

17.0

16.9

99.4

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

11.9

11.8

11.7

99.2

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

1.3

1.2

1.1

91.7

Новоутворення

2.0

1.9

1.8

94.7

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

2.6

10.2

6.0

58.8

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

70.7

70.8

70.9

100.1

Чоловіки

65.3

65.4

65.5

100.2

Жінки

75,6

75,7

75,8

100,1

Медичні кадри

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, з зубними

94

95

98

103,2

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, без зубних

94

95

98

103,2

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

 

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів        (відвідувань за зміну)

1325

1325

1325

100

Кількість лікарняних закладів, одиниць

2

2

2

100

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

205

205

205

100

 Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

4557

4560

4565

100,1

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

348

348

348

100,0

Кількість тренерів, що проводять заняття,  осіб

12

12

12

100,0

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Стадіони, одиниць

-

-

-

-

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

16

16

16

100,0

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики, одиниць

66

66

66

100,0

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

28

 

 

28

28

100,0

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100,0

 

Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2012/2013 звіт

2013/2014 очікуване

2014/2015 прогноз

2015р. у % до 2014р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

20

20

20

100

Денних

20

20

20

100

Вечірніх

0

0

0

0

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

0

0

0

0

Кількість учнів – всього, осіб

2625

2725

2729

104

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

2625

2725

2729

104

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

0

0

0

0

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

0

0

0

0

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

359

363

363

101

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

0

0

0

0

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

7,3

7,5

7,5

103

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

0

0

0

0

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

0

0

0

0

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Денні загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2012/2013 звіт

2013/2014 очікуване

2014/2015 прогноз

2015р. у % до 2014р.

Кількість закладів – всього, одиниць

20

20

20

100

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

20

20

20

100

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

2625

2725

2729

104

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

2625

2725

2729

104

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

12,7

12,9

13,0

101,5

у тому числі:

2625

2725

2729

104

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

12,7

12,9

13,0

101,5

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

0

0

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

0

0

0

0

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

0

0

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

0

0

0

0

Кількість учителів – всього, осіб

359

363

363

103

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

359

363

363

103

Кількість учнів на одного учителя – всього

7,3

7,5

7,5

103

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

0

0

0

0

у сільській місцевості

7,3

7,5

7,5

103

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

Здобуття повної загальної середньої освіти

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

 

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

100

100

100

100

з них:

 

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

53

56

54

96,4

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

27

29

28

96,5

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

20

15

18

120

 

Професійно-технічні навчальні заклади

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

 

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Кількість закладів всього

-

-

-

-

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

-

-

-

-

в тому числі за рахунок державного замовлення, осіб

-

-

-

-

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

-

-

-

-

 

Вищі навчальні заклади

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

 

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Кількість закладів - всього, одиниць

-

-

-

-

у тому числі державної форми власності*

-

-

-

-

Кількість студентів у закладах – всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі у державних закладах

-

-

-

-

Прийнято студентів – всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі державних закладів

-

-

-

-

Випущено фахівців – всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі державними закладами

-

-

-

-

* Без закладів комунальної форми власності

 

Підготовка наукових кадрів

(на початок навчального року, по вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН)

 

Показник

2013р.

звіт

2014р. очікуване

 

2015р. прогноз

2015р.

у % до

2014р.

Аспірантура

-

-

-

-

Кількість організацій, що мають аспірантуру – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість аспірантів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято – всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

з відривом від виробництва

-

-

-

-

без відриву від виробництва

-

-

-

-

Випущено – всього,  осіб

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

з відривом від виробництва

-

-

-

-

без відриву від виробництва

-

-

-

-

Докторантура

-

-

-

-

Кількість закладів, що мають докторантуру - всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість докторантів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято – всього, осіб

-

-

-

-

Випущено – всього, осіб

-

-

-

-

 

 

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

Показники

2013р.

звіт

2014р. очікуване

2015р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

2

3

4

     в них дітей-вихованців

9

18

22

Кількість прийомних сімей

10

9

10

     в них прийомних дітей

11

13

15

Кількість притулків для неповнолітніх

-

-

-

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

8

-

-

безпритульних, схильних до бродяжництва  та жебракування

-

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1

1

1

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

-

-

-

 

Бюджет розвитку Кременчуцького району на 2015 рік

 

з/п

Найменування об’єктів

Загальний

обсяг фінансу-

вання у 2015 р., тис.грн.

Джерела фінансування у 2015 році, тис. грн

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємства

Інші

1

Реконструкція Салівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

4000,0

4000,0

 

50,0

3950,0

2

Реконструкція дошкільного підрозділу Максимівського НВК

1500,0

500,0

 

 

 

3

Реконструкція котельні Садківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів у теплогенераторну

250,0

250,0

 

 

 

4

Реконструкція теплогенераторної Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

162,0

120,0

 

120,0

 

5

Капітальне будівництво водопроводу в населених пунктах Пришибської сільської ради

20800,889

 

10501

 

-

10501

 

-

6

Капітальне будівництво магістрального водопроводу до населених пунктах Пришибської сільської ради (підвідні)

18000,000

 

1000

 

-

-

1000

 

7

Капітальне будівництво  локальних очисних споруд, каналізування та водовідведення в с.Пришиб

17000,000

 

5000

 

-

5000

 

-

8

Реконструкція Пришибського будинку культури с.Пришиб

3 799,7

1 000,0

-

-

1 000,0

9

Реконструкція дитячого садка «Чебурашка» с.Пришиб

990,0

720.0

-

720.0

-

10

Реконструкція 2-х поверхового  16 квартирного житлового будинку по вул. Молодіжна,3 с.Пришиб

3 871,0

1 630,0

-

1 630,0

-

11

Капітальний ремонт Недогарківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, с.Недогарки

360,0

360,0

-

360.0

-

12

Реконструкція з прибудовою спортивного залу Недогарківської ЗОШ I-III ступенів

3200

3200

3040

160

-

13

Будівництво водогону в с.Садки

2215

1356,9

1289

67,9

-

14

Будівництво та реконструкція зовнішніх мереж системи водопостачання в с.Максимівка

2350

2100

1995

105

-

15

Підвідний газопровід с.Радочини, с.Яремівка

980

980

931

49

-

16

Капітальний ремонт будинку культури с. Потоки

2238,728

2238,728

2126,792

111,936

-

17

Капітальний ремон приміщень дитячого садка «Ластівка»  в с.Піщане

100,0

100,0

-

100,0

-

18

Каптальний ремонт приміщення центру культури та дозвілля в с.Піщане

400,0

400,0

-

400,0

-

19

Капітальний ремонт господарського приміщення в дитячому садочку «Малятко» с.Вільна Терешківка

50,0

50,0

-

50,0

-

20

Капітальний ремонт сільського клубу с.Червона Знам’янка

138,350

138,350

-

138,350

-

21

Капітальний ремонт сільського будинку культури с.Вільна Терешківка

170,0

170,0

-

170,0

-

22

Будівництво окремо розташованої насосної станції холодного водопостачання в с.Садки

323,927

323,927

311,417

12,0

-

23

Реконструкція водопостачання і водовідведення с.Омельник

840,000

840,000

-

333

-

24

Вуличне освітлення с.Омельник

111,200

111,200

-

104,7

-

25

Капітальний ремонт даху будинку культури с.Омельник

568,452

568,452

197,0

367,342

-

26

Придбання асенізаційного автомобіля для Омельницької сільської ради

500,0

500,0

350,0

150,0

-

27

Придбання сміттєвоза для Потоківської сільської ради

550,0

550,0

385,0,0

165,0

-

28

Ремонт дороги по вул.О.Вовка та будівництво дороги по вул.Гоголя в с.Червона Знам’янка

1500,0

900,0

-

900,0

-

29

Капітальний ремонт приміщень центру ПМСД

995

980,0

 

 

 

30

Реконструкція будівлі  Кам’янопотоківської АЗПСМ

120,0

120,0

 

 

 

31

Ремонт приміщень Ялинцівського ФАПу

 

150,0

150,0

 

 

 

32

Заміна вікон, дверей, поточний ремонт Максимівської СЛА

25

25

-

25

-

33

Продовження капремонту Салівської АЗПСМ

180

180

-

-

-

34

Завершення реконструкції будівлі Омельницької АЗПСМ

480

480

480

-

-

35

Будівництво ФАПу в с. Литвиненки Омельницької сільської ради

200

200

-

-

-

36

Капітальний ремонт глядацької зали К.Потоківського центру культури і дозвілля

495

102

-

102

-

37

Газифікація Білецьківського будинку культури

300

208

-

208

-

38

Капітальний ремонт фойє Майбородівського будинку культури

50,0

50,0

-

50,0

-

39

Капітальний ремонт Омельницької бібліотеки-філії

120

120

-

120

-

 

РАЗОМ:

90084,246

42223,557

11105,209

22270,228

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑